你好,說實(shí)話除了確認(rèn)收入,交稅以外,其他的方法都是違法的。
你好,老師,我公司收到一筆貨款,老板不想確認(rèn)收入,所以讓對(duì)方打到老板的個(gè)人賬戶。那么貨物少了,難道也不做賬嗎?不做賬庫存就對(duì)不上了啊?如果做賬怎么做?錢已經(jīng)打到了私戶。
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對(duì)方,也沒有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對(duì)方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師,我公司有幾筆暫估入庫的物資,一直收不到發(fā)票,我們也沒付款給對(duì)方,已經(jīng)有一年多了,請(qǐng)問現(xiàn)在可以怎么處理嗎?
老師,你好,我們公司有未開票收入,當(dāng)時(shí)我做的收入有35028元,已經(jīng)掛賬了,也已經(jīng)報(bào)稅了,對(duì)方還沒有打款過來,但是后來客戶打款過來只有35000元,老板說就算這么多,那多做的28元我要怎么做處理呢?
老師請(qǐng)問:有兩筆收入共393000打入我司對(duì)公賬戶好幾個(gè)月了,對(duì)方也不要發(fā)票,老板也不想報(bào)無票收入,一直掛著預(yù)收賬款,已經(jīng)占全部收入的90%了,年底了我怎么處理比較好呢?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
嗯嗯,那除此之外,還能用哪個(gè)科目暫時(shí)過度一下嗎?
你好這個(gè)沒有其他的,其實(shí)進(jìn)入預(yù)收是對(duì)的。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。