同學(xué)你好,如果沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)暫估物資的成本是不能在稅前扣除的,匯算時(shí)調(diào)整就可以;
老師您好,我想問(wèn)一下,我們公司有一筆2019年的成本已經(jīng)入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存現(xiàn)金但是對(duì)方公司2020.6月也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有收錢(qián),已經(jīng)跨年了怎么處理呢
老師,我公司有幾筆暫估入庫(kù)的物資,一直收不到發(fā)票,我們也沒(méi)付款給對(duì)方,已經(jīng)有一年多了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以怎么處理嗎?
老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒(méi)有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒(méi)有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開(kāi)發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
老師,我公司是2019的供銷(xiāo)業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷(xiāo)售出去,未及時(shí)開(kāi)票,我也沒(méi)有暫估入庫(kù)。),到現(xiàn)在公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),就沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),這張專(zhuān)票就一直沒(méi)有處理,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專(zhuān)票如何作帳務(wù)處理。
老師 ,我們公司有沒(méi)收到的發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的暫估,現(xiàn)在確定收不到了,匯算清繳也調(diào)增了。請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)上該怎么處理呢,暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。
請(qǐng)問(wèn)老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開(kāi)了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問(wèn)她她說(shuō)不用交稅,也沒(méi)有手撕發(fā)票,不是說(shuō)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶(hù)都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請(qǐng)問(wèn)工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專(zhuān)用票?專(zhuān)用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷(xiāo)售企業(yè)購(gòu)入爐渣銷(xiāo)售,購(gòu)入有10元一噸,有70元一噸,銷(xiāo)售是混合在一起銷(xiāo)售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒(méi)有發(fā)票入賬,銷(xiāo)售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷(xiāo)售單價(jià),怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,大疆農(nóng)業(yè)用無(wú)人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒(méi)減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē)總價(jià)46萬(wàn),其中20萬(wàn)首付款,尾款26萬(wàn)辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開(kāi)給法人,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理,
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
應(yīng)付賬款一直掛著,不用管嗎?
同學(xué)你好,這個(gè)款項(xiàng)您方還需要支付給對(duì)方么;如果不再需要支付給對(duì)方,是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 借,應(yīng)付賬款 貸,營(yíng)業(yè)外收入
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;