同學,你好 計入營業(yè)外支出
老師,我司有個人轉過來的收入,已經進賬了,聯系客戶,暫時不開,但是我入賬了要交稅的,所以我就做無票收入,納稅。但是后面如果客戶要開票了,我如何處理呢,稅務上只要一開票 不是又要交稅嗎?那我咋辦呢?是先掛賬還是?
請問老師,就是我們客戶有退回產品,然后退了錢給對方,就是沒退那么多,然后我們老板說支付的錢就當賠償,我做賬的話怎么做?就是我已經算收入了,現在老板的意思退給他的錢算賠償,貨也已經退回來了
老師,我們臺賬登記了有差不多有4萬的樣子在公戶,也就是說客戶給我們打了款在我們公司公戶,但是我們卻不給也不用給對方開票,老板說以后不開票就走私戶,那么問題來了,這種走公戶已經有了銀行流水了,那做賬掛通常到哪里呢什么科目呢,麻煩老師指點指點
老師,你好,我們公司有未開票收入,當時我做的收入有35028元,已經掛賬了,也已經報稅了,對方還沒有打款過來,但是后來客戶打款過來只有35000元,老板說就算這么多,那多做的28元我要怎么做處理呢?
老師,你好,我上個月有3萬的未開票收入,已經申報繳過稅了,然后本月發(fā)現只需要開票29000元,這個客戶已經最后做結算了,以后也不會再給他開票,那多出來的自己承擔的部分我該怎么掛帳?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構,分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,具體的分錄怎么做呢?
同學,你好 借:銀行存款35000 營業(yè)外支出28 貸:應收賬款35028
老師,那稅務已經申報了,那塊不用再處理了是嗎?
同學,你好 不用處理了
好的,謝謝老師!
不客氣,回答滿意請5星好評, 謝謝