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Q

老師你好,期末應(yīng)交增值稅用以前留抵稅抵扣,分錄要怎么做

2023-10-10 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 10:23

咱們之前計(jì)提的分錄是怎么做的呀?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:23

包括留底的是在哪一個(gè)科目下面?

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:24

借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:28

留底的是在哪一個(gè)科目

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:32

沒有留抵的科目

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:36

這個(gè)是體現(xiàn)在哪一個(gè)科目里邊兒呢?

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:39

沒有體現(xiàn)的

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:39

那是不是在您的進(jìn)項(xiàng)稅里???要不然怎么做的賬呢?

頭像
快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:56

是在進(jìn)項(xiàng)稅里,可是用來抵扣的時(shí)候怎么做賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-10 10:59

直接將進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

頭像
快賬用戶6173 追問 2023-10-10 11:15

分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-10-10 11:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

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咱們之前計(jì)提的分錄是怎么做的呀?
2023-10-10
你好!這個(gè)不用單獨(dú)做分錄,報(bào)表自動(dòng)留底
2024-05-16
你好,同學(xué)。有留底,不用做會(huì)計(jì)賬目處理
2021-05-13
同學(xué),你好 掛賬留抵時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),通過貨物和勞務(wù)銷項(xiàng)稅額占比計(jì)算,允許抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額。
2023-10-20
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-01-07
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