學(xué)員朋友您好,借:原材料庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸:其他應(yīng)付款無法查明借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:管理費(fèi)用
內(nèi)賬上,賬上的實(shí)收資本比實(shí)際多了5萬 現(xiàn)在如何調(diào)整?
賬面上庫存是0 ,實(shí)際有庫存,該如何調(diào)?
賬上庫存是-5萬,實(shí)際是12萬,如何調(diào)整成跟實(shí)際一樣
代賬接回來的賬,發(fā)現(xiàn)庫存上有些商品實(shí)際沒有庫存了,但是賬上還掛著庫存,請(qǐng)問我要怎么調(diào)整成實(shí)際的庫存,合法合規(guī)的
老師,請(qǐng)問賬面并無庫存,但是實(shí)際是有庫存的,請(qǐng)問如何調(diào)整呢?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
就是按盤盈處理是吧
最后入到管理費(fèi)用 影響利潤
是的沒錯(cuò), 是這樣的
那如果想增加成本呢
這生存貨盤盈是可以減少成本,不可以增加成本。
所以庫存賬上是負(fù)數(shù) 實(shí)際是正數(shù) 是只會(huì)增大利潤 不會(huì)減少利潤是吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
那如果要減少利潤,可以如何做(在賬上庫存是負(fù)數(shù) 實(shí)際庫存是正數(shù)的情況下)
這個(gè)邏輯不通啊,你的庫存為什么是負(fù)數(shù)?以前就是減少了利潤,多轉(zhuǎn)了存貨,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)回存貨,只能增加利潤
不可能同時(shí)解決這兩個(gè)問題。這個(gè)是此消彼長(zhǎng)的