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內(nèi)賬上,賬上的實(shí)收資本比實(shí)際多了5萬 現(xiàn)在如何調(diào)整?

2021-09-23 13:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-23 13:11

同學(xué),你好 借:實(shí)收資本 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶7541 追問 2021-09-23 13:13

現(xiàn)在不影響我的現(xiàn)金,是以前會(huì)計(jì)多入了,

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齊紅老師 解答 2021-09-23 13:16

同學(xué),你好 以前多入了,那對(duì)方科目是什么?

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快賬用戶7541 追問 2021-09-23 13:23

以前是兩個(gè)公司的,但是另外一個(gè)公司實(shí)收資本不是現(xiàn)在老板的 以前會(huì)計(jì)合并賬直接合并進(jìn)來的

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齊紅老師 解答 2021-09-23 13:25

同學(xué),你好 那就是直接合并賬做錯(cuò)了 你現(xiàn)在要找一個(gè)對(duì)應(yīng)科目銷掉

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快賬用戶7541 追問 2021-09-23 13:26

怎么找呢 我就是不知道才問?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 13:30

同學(xué),你好 你需要看合并賬,看看問題出在哪里

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同學(xué),你好 借:實(shí)收資本 貸:庫存現(xiàn)金
2021-09-23
學(xué)員朋友您好,借:原材料庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸:其他應(yīng)付款無法查明借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:管理費(fèi)用
2023-12-15
你好,按照賬上的真實(shí)情況做就行。
2021-11-29
你好 實(shí)際沒有記錯(cuò)了可以紅沖?
2021-09-23
你好,你需要查一下原因,你少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是多做了入庫。
2021-09-23
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