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老師,請問賬面并無庫存,但是實(shí)際是有庫存的,請問如何調(diào)整呢?

2024-08-28 22:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-28 22:26

當(dāng)賬面庫存與實(shí)際庫存不符時(shí),需進(jìn)行庫存盤點(diǎn)并調(diào)整賬目。首先,查明差異原因,如收貨未入賬、出庫未出賬等。然后,根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果更新庫存記錄,確保賬實(shí)相符。這通常涉及調(diào)整庫存賬戶、成本賬戶及相關(guān)銷售或采購賬戶。建議定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。

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當(dāng)賬面庫存與實(shí)際庫存不符時(shí),需進(jìn)行庫存盤點(diǎn)并調(diào)整賬目。首先,查明差異原因,如收貨未入賬、出庫未出賬等。然后,根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果更新庫存記錄,確保賬實(shí)相符。這通常涉及調(diào)整庫存賬戶、成本賬戶及相關(guān)銷售或采購賬戶。建議定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。
2024-08-28
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款(保險(xiǎn)公司賠款) 管理費(fèi)用(管理不善) 營業(yè)外支出(非常損失) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2021-12-23
您好 做庫存商品盤點(diǎn) 無法查明原因的計(jì)入管理費(fèi)用科目
2021-12-23
你好,你需要查一下原因,你少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是多做了入庫。
2021-09-23
您好,這個(gè)的話,是還有庫存商品,實(shí)際沒有了是嗎
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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