正常的做租金收入的賬
老師你好,我單位去年12給客戶開了發(fā)票并做了收入,今年2021年客戶要求作廢,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,公司購(gòu)買的地下停車位,款已付,發(fā)票也收到了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?另外還支付了到今年底的車位管理費(fèi),這個(gè)又該怎么做分錄呢?
老師你好,去年開給客戶發(fā)票,今年退回來(lái)了,原因是發(fā)票開錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么寫?急急
老師 客戶租停車位交了停車費(fèi) 也開了發(fā)票 已經(jīng)全部入賬 現(xiàn)在人家不租了 還沒(méi)到期 要退三個(gè)月的停車費(fèi) 發(fā)票沒(méi)了 稅費(fèi)在退費(fèi)里扣除 我這個(gè)退費(fèi)該怎么做賬
你好老師,我們?nèi)ツ甑墓こ踢M(jìn)度款發(fā)票開多了,今年要紅蔥會(huì)計(jì)分錄怎么做。工程相應(yīng)的成本也支付怎么做賬務(wù)的處理?
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
老師:是停車費(fèi),現(xiàn)在電子發(fā)票一定要你選擇2024年1~3月的日期,等于是2024年的收入
審計(jì)老師說(shuō)不能提前確認(rèn)收入
會(huì)計(jì)分錄怎么做?
那么就先做預(yù)收賬款,明年再計(jì)入收入
先要把稅金交掉是嗎?
借:銀行存款100,貸:預(yù)收賬款95.應(yīng)交稅金~增值稅5
是的,就是那樣做的
下個(gè)月怎么做呢
借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入?
那跟稅金有沒(méi)有關(guān)系,因?yàn)槲野?4年應(yīng)該交的稅提前交了
這個(gè)稅務(wù)申報(bào)有點(diǎn)麻煩,聯(lián)系稅局12366處理