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你好老師,我們?nèi)ツ甑墓こ踢M度款發(fā)票開多了,今年要紅蔥會計分錄怎么做。工程相應(yīng)的成本也支付怎么做賬務(wù)的處理?

2023-05-05 05:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 05:40

你好,正在解答中請稍等。

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齊紅老師 解答 2023-05-05 05:53

借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)

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齊紅老師 解答 2023-05-05 05:55

借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:銀行存款

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2023-05-05
你好,已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅吧。
2021-08-10
您好,同學(xué)。您把上述分錄全部改成負數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
你好,今年的調(diào)整分錄是 借:在建工程 貸:利潤分配—未分配利潤?
2023-06-06
你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額,貸:預(yù)付賬款
2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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