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老師好!有張專票,2021年已入賬,發(fā)現(xiàn)識別號有誤,供應(yīng)商注銷,怎么調(diào)賬,是把入賬的沖紅,當(dāng)成普票入?還是有其他辦法?謝謝!

2023-12-13 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-13 08:54

你好 找銷售方開負(fù)數(shù) 發(fā)票? 采購方進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理??

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快賬用戶9420 追問 2023-12-13 09:02

老師,怎么轉(zhuǎn)? 原來入賬:借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶9420 追問 2023-12-13 09:02

銷售方已經(jīng)注銷了

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齊紅老師 解答 2023-12-13 09:05

你好 全額記費用里 不抵扣這樣處理?

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快賬用戶9420 追問 2023-12-13 09:32

老師,怎么轉(zhuǎn)? 原來入賬:借:研發(fā)支出-費用化支出 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-13 09:37

你好 借?借:研發(fā)支出-費用化支出 貸?應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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快賬用戶9420 追問 2023-12-13 09:46

要用負(fù)號?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-13 09:49

你好 分錄金額都是正數(shù)的?

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你好 找銷售方開負(fù)數(shù) 發(fā)票? 采購方進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理??
2023-12-13
沒其他辦法了,這個是規(guī)范的操作方式
2023-02-24
先紅字沖銷原 1% 發(fā)票入賬分錄,再按 13% 新發(fā)票重新入賬,確保原材料成本不變,進(jìn)項稅額按新稅率調(diào)整,同時與供應(yīng)商溝通好并注意稅務(wù)合規(guī)。
2025-01-07
你好,只把這部分紅沖,然后再看正確的發(fā)票就可以。
2024-05-31
您好,把以前沒入賬的正數(shù)發(fā)票和現(xiàn)在的負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起,做一正一負(fù)的分錄就可以
2024-04-28
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