不會(huì)多繳。個(gè)稅按年計(jì)稅,前期預(yù)繳的稅款,在次年匯算清繳時(shí),會(huì)根據(jù)全年收入、扣除等情況多退少補(bǔ)。累計(jì)減除費(fèi)用達(dá) 6 萬元后,若全年應(yīng)納稅額少于已繳稅額,可申請(qǐng)退稅。
老師:請(qǐng)問一下被認(rèn)定了高新技術(shù)企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%,不管所得額是多少都是按這個(gè)15%稅率來交所得稅?
出租場地給別人,發(fā)票按9%稅率開了,但實(shí)際產(chǎn)權(quán)是2016年4月前的,可以簡易計(jì)稅按5%算,這種情況怎么處理
老師,你好,我問下,稅務(wù)說我們近三年的數(shù)據(jù)對(duì)比下來,稅負(fù)過低,問需不需要修改報(bào)表,22年.23年賬是代賬公司做的,我這邊沒有賬,如果出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)避免查賬
關(guān)聯(lián)公司的往來款在一年內(nèi)還款了,是不不涉及到稅。
利潤表需要減借款本金嗎
老師公司買車可以么,沒有車標(biāo)
老師您好!我家老會(huì)計(jì)在21年將141元應(yīng)該記費(fèi)用科目記成了其他應(yīng)收款-員工-某某 ,現(xiàn)在如果調(diào)賬的話借方:以前年度損益調(diào)整 141 貸方:其他應(yīng)收款-員工-某某 141
老師好,請(qǐng)問一般納稅人可以開三個(gè)點(diǎn)的專票。內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫,跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎?分開么下次可以查,一起么不好查
老師,我想問下一般納稅人一般計(jì)稅、簡易計(jì)稅預(yù)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當(dāng)月預(yù)繳和次月申報(bào)分錄分別是什么,老師最好后邊帶個(gè)金額這樣好理解,謝謝老師了
那下個(gè)月的累計(jì)減除數(shù)是多少呢,如果我這個(gè)月按照35000+4300=39300申報(bào),加上4-6月工資總額12900
還是每個(gè)月的累計(jì)折扣數(shù)
老師,那我課可以更正將累計(jì)減除費(fèi)用按60000嗎?這個(gè)當(dāng)時(shí)信息采集的時(shí)候已經(jīng)點(diǎn)擊了是
同學(xué)你好 這個(gè)可以