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Q

外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000

2023-12-12 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 21:32

您好,這個是沒錯的,沒錯

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快賬用戶9864 追問 2023-12-12 21:35

會計學(xué)堂實操賬里面不是這樣做的

會計學(xué)堂實操賬里面不是這樣做的
會計學(xué)堂實操賬里面不是這樣做的
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齊紅老師 解答 2023-12-12 21:36

那是因為他這個采購價格,和銷售價格,補一個

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快賬用戶9864 追問 2023-12-12 21:36

這個業(yè)務(wù)視同銷售貸方是庫存商品的不含稅價格,不是貸主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-12-12 21:38

是這樣的,正常情況下,是屬于先做收入,在做成本的,也就是稅法,和會計都視同銷售

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快賬用戶9864 追問 2023-12-12 21:42

但是我不明白為什么圖片上面是貸庫存商品1500

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齊紅老師 解答 2023-12-12 21:44

他那個的話是屬于直接會計,沒有視同銷售

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快賬用戶9864 追問 2023-12-12 21:49

我發(fā)的例子是我采購貨物的成本價是1000,稅額是130,買來就直接送人就是我那樣做

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快賬用戶9864 追問 2023-12-12 21:52

圖片的例題應(yīng)該是贈送的貨物對外不含稅賣價是15所以就是圖片上面那樣做,對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-12 21:59

嗯對,理解的是沒錯的

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可以的,可以這么做的
2023-12-03
您好,這個是沒錯的,沒錯
2023-12-12
這個是沒錯的,最后視同銷售是增值稅
2024-04-29
你好,同學(xué)是的,你寫的對的
2023-10-16
你好! 思路是對的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借主營業(yè)務(wù)收入1000 貸本年利潤1000
2020-12-03
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