您好,要把1000在2個商品中進行收入分配,比如主商品市場價格 1130,附商品市場賣價200 借:應(yīng)收賬款1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入-主商品1000 *1130/(1130%2B200) 主營業(yè)務(wù)收入-附商品1000 *200/(1130%2B200) 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項130

老師請問,我預收一筆貨款,然后又開了發(fā)票!借:銀行存款1000,貸:預收賬款:1000。借:預收賬款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入870,應(yīng)交稅費銷項稅130,這樣對嗎?我沒沖應(yīng)收呢
比如一個品牌的衣服委托代銷商場賣,商場按銷售收10%收取手續(xù)費,商場代收款項,并對外開具發(fā)票,分錄是,借,銀行存款1130,貸,應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費130, 借應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額130貸,銀行存款1017其他業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額13 這個品牌的衣服,是做借應(yīng)收賬款1130貸主營收入1000,貸應(yīng)交稅費130,結(jié)轉(zhuǎn)成本略,支付委托代銷手續(xù)費,借銷售費用100,應(yīng)交稅費進項稅額13,貸,應(yīng)收賬款113, 是這樣做嗎
、銷售A產(chǎn)品,售價30000元,銷項稅額3900元,貨款未收,A產(chǎn)品成本為20000元。下列賬務(wù)處理正確的是()(2分)□A.借:應(yīng)收賬款33900貸:主營業(yè)務(wù)收入30000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900□B.借:應(yīng)收賬款33900貸:庫存商品20000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900□C.借:主營業(yè)務(wù)成本30000貨:庫存商品30000D.借:主營業(yè)務(wù)成本20000貸:庫存商品20000
我們賣產(chǎn)品收款1130元,碼牌收款扣除了手續(xù)費10元,實際銀行到賬1120元,這樣我們確認收入的這筆分錄怎么做?借:銀行存款1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額130 借:財務(wù)費用-手續(xù)費10 貸:銀行存款10
請問老師,銷售商品1000元,稅130 記 借:應(yīng)收賬款1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項130 但同時又隨貨搭贈了100元的產(chǎn)品,這部分怎么做賬
老師,個體戶企業(yè)主上個月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個月10月份退休了,這個月改為個體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會被認定為員工成立個體戶虛開發(fā)票吧
老師,個體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實際是b公司購買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對方兩個公司出證明
因為沒有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報么
老師:電子稅務(wù)局哪里補打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計算?
老師,債務(wù)資本,只包括長期借款嗎,應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎?謝謝
老師您好,我們公司向個人租了一套房子。租期兩年。合同約定租金每月一付。公司在替房東代扣代繳個稅的時候,是按月扣繳還是按年。
老師 也就是說需要扣減利潤的是吧