你好,同學(xué)是的,你寫的對的
老師好!如:回來零件1000,用零件800,開了發(fā)票3000,收到發(fā)票1000并支付,月結(jié)收入3000(人工1600) 回來零件1000,入庫, 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 用零件800 借:生產(chǎn)成本(基本生產(chǎn)成本)800 貸:庫存商品800 開了發(fā)票3000 借:應(yīng)收賬款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 收入3000 借:銀行存款3000 貸:應(yīng)收賬款3000 人工1600 借:管理費(fèi)用--工資1600 貸:銀行存款1600 收到發(fā)票并支付 借:應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款1000 這樣子這個賬平嗎?應(yīng)付職工薪酬+原材料這兩個都可以不用,是嗎?
比如一個品牌的衣服委托代銷商場賣,商場按銷售收10%收取手續(xù)費(fèi),商場代收款項(xiàng),并對外開具發(fā)票,分錄是,借,銀行存款1130,貸,應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費(fèi)130, 借應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額130貸,銀行存款1017其他業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13 這個品牌的衣服,是做借應(yīng)收賬款1130貸主營收入1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)130,結(jié)轉(zhuǎn)成本略,支付委托代銷手續(xù)費(fèi),借銷售費(fèi)用100,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13,貸,應(yīng)收賬款113, 是這樣做嗎
老師,我們是建筑材料公司,主營業(yè)務(wù)是買賣鋼材。 比如進(jìn)價100,售價150:整個過程賬務(wù)處理是這樣嗎? 采購進(jìn)貨 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 100 銷售貨物 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:原材料 100
你好老師,我們是建筑公司,進(jìn)的五金產(chǎn)品是1000塊錢,沒用過?,F(xiàn)在想轉(zhuǎn)手賣出去,進(jìn)來的發(fā)票入的是:借庫存商品1000,貸銀行存款1000。賣出去的話是:借銀行1130貸主營業(yè)務(wù)收入1000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本1000,貸庫存商品1000?是嗎
購買8800的商品贈送1000積分,積分可以在平臺換購商品,那么開票按照8800開還是9800開?積分換購的商品是否還需要開票?積分兌換的商品進(jìn)出庫按照財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬嗎?比如借:銀行存款8800 貸:預(yù)收賬款8800 借:預(yù)收賬款8800 貸:主營業(yè)務(wù)收入7787.61 貸:增值稅銷項(xiàng)稅1012.39 借:庫存商品1000 貸:銀行存款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本884.96 借:進(jìn)項(xiàng)稅115.04 貸:庫存商品1000 如果積分換購的時候正好用一千積分換了東西分錄是不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000貸:庫存商品1000 如果積分累計(jì)需要體現(xiàn)在賬目里單獨(dú)設(shè)置某個客戶積分名字科目嗎?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
那如果我們賣出去的價格還高的話,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本只能結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)時購進(jìn)的價格?
那如果我們賣出去的價格還高的話,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本只能結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)時購進(jìn)的價格? 是的,按照采購價格結(jié)轉(zhuǎn)