同學(xué) 以上分錄沒有問題。
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個(gè)是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
我們是受托代銷一般納稅人企業(yè),我的會計(jì)分錄可以這樣寫嗎? 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 借:銀行存款 貸:受托代銷商品 借:受托代銷商品款 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:主營業(yè)務(wù)收入(代銷服務(wù)費(fèi)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅(代銷服務(wù)費(fèi)*6%) 貸:銀行存款
比如一個(gè)品牌的衣服委托代銷商場賣,商場按銷售收10%收取手續(xù)費(fèi),商場代收款項(xiàng),并對外開具發(fā)票,分錄是,借,銀行存款1130,貸,應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費(fèi)130, 借應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額130貸,銀行存款1017其他業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額13 這個(gè)品牌的衣服,是做借應(yīng)收賬款1130貸主營收入1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)130,結(jié)轉(zhuǎn)成本略,支付委托代銷手續(xù)費(fèi),借銷售費(fèi)用100,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13,貸,應(yīng)收賬款113, 是這樣做嗎
受托方代銷商品賬務(wù)處理 1、交付商品時(shí) 借 受托代銷商品 貸 受托代銷商品款 2、受托方實(shí)際銷售商品,委托方收到代銷清單事 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款—委托方 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 應(yīng)付賬款 借 受托代銷商品款 貸 受托代銷商品 3 結(jié)算貨款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 或者 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 老師你看下第二步 這個(gè)為什么體現(xiàn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 是什么意思
我們賣產(chǎn)品收款1130元,碼牌收款扣除了手續(xù)費(fèi)10元,實(shí)際銀行到賬1120元,這樣我們確認(rèn)收入的這筆分錄怎么做?借:銀行存款1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額130 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)10 貸:銀行存款10
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法