久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢(xún)
Q

你好,我們公司要開(kāi) 代理進(jìn)口免稅貨物貨款的發(fā)票 發(fā)票稅率是0稅率還是不征稅?以及開(kāi)出去后分錄怎么做 申報(bào)怎么申報(bào)

2023-12-12 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-12 18:34

對(duì)于代理進(jìn)口免稅貨物貨款的發(fā)票,應(yīng)該是0稅率的。這是因?yàn)槊舛愗浳餂](méi)有實(shí)際繳納增值稅,因此也不需要征收額外的稅費(fèi)。

頭像
快賬用戶3770 追問(wèn) 2023-12-12 18:36

開(kāi)0稅率 那增值稅特別管理顯示不征稅是什么意思

頭像
快賬用戶3770 追問(wèn) 2023-12-12 18:37

開(kāi)0稅率那就不是要繳納所得稅了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-12 18:37

至于分錄和申報(bào)的具體操作,可能因地區(qū)和公司具體情況而異。以下是一般的操作方法: 分錄: 在代理進(jìn)口免稅貨物時(shí),可以設(shè)置“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入”科目進(jìn)行核算。同時(shí),需要將與該貨物相關(guān)的成本和稅費(fèi)計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。在確認(rèn)收入時(shí),可以將“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免稅收入”科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目。 申報(bào): 在申報(bào)增值稅時(shí),需要在附表一的第7欄次填寫(xiě)0稅率的免稅收入,同時(shí)在主表的第8欄次填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的免稅金額。對(duì)于該筆免稅收入,需要在利潤(rùn)表中單獨(dú)列示,以反映公司實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。 以上是一般的操作方法,具體操作可能因地區(qū)和公司具體情況而異。

頭像
快賬用戶3770 追問(wèn) 2023-12-12 18:42

那就是還是要繳納所得稅

頭像
快賬用戶3770 追問(wèn) 2023-12-12 18:42

那增值稅特別管理不征稅又是什么意思

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-12 18:44

增值稅和企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅是不同概念,免稅一般說(shuō)的是免收增值稅

頭像
快賬用戶3770 追問(wèn) 2023-12-12 18:46

那不征稅收入是什么

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-12 18:52

不征稅收入是指從性質(zhì)和根源上不屬于企業(yè)營(yíng)利性活動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益、不負(fù)有納稅義務(wù)并不作為應(yīng)納稅所得額組成部分的收入。是用于企業(yè)所得稅。 稍等,我給您舉個(gè)例您就明白了

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-12 18:53

財(cái)政撥款、依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金。這些屬于不征稅收入

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-12 18:54

免稅收入比如:國(guó)債,符合要求的股息紅利等

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-12 18:57

個(gè)人理解,不征稅和免稅最大的區(qū)別是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題:1. 不征稅收入 不征稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用不允許稅前扣除。 2、免稅收入 免稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,但對(duì)應(yīng)的成本可以稅前扣除。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-12 18:59

不征稅收入是指從性質(zhì)和根源上不屬于企業(yè)營(yíng)利性活動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益、不負(fù)有納稅義務(wù)并不作為應(yīng)納稅所得額組成部分的收入。是用于增值稅,打錯(cuò)字了。

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢(xún)老師 免費(fèi)咨詢(xún)老師
咨詢(xún)
相關(guān)問(wèn)題討論
對(duì)于代理進(jìn)口免稅貨物貨款的發(fā)票,應(yīng)該是0稅率的。這是因?yàn)槊舛愗浳餂](méi)有實(shí)際繳納增值稅,因此也不需要征收額外的稅費(fèi)。
2023-12-12
您好。若提供代理服務(wù),是需要繳納增值稅的
2023-12-12
你好,你不申報(bào)出口退稅,就要當(dāng)內(nèi)銷(xiāo)來(lái)開(kāi)票了。
2025-04-23
你好,可以開(kāi)票的,后面會(huì)有稅退回來(lái)
2023-02-25
您好。您是。您是正常銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)票是。13的稅率。
2022-04-20
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門(mén)問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×