您好。若提供代理服務(wù),是需要繳納增值稅的
公司是具有進(jìn)出口權(quán)貿(mào)易公司,可以進(jìn)口,進(jìn)貨成本包括哪些?分錄怎么做? 出口享受退稅,進(jìn)來(lái)的發(fā)票和退稅鏡率不一樣,問(wèn)我進(jìn)貨發(fā)票的稅率去退稅嗎?分錄怎么做?然去申請(qǐng)退稅的分錄怎么做?這部分退稅是等稅務(wù)局退稅下來(lái)還是放在待抵扣稅款,進(jìn)來(lái)的發(fā)票和退稅部分報(bào)表該如何填寫(xiě)?
老師,你好,我們是一般納稅人,從代理商手里購(gòu)買了免稅的進(jìn)口貨物,銷售出去以后給客戶開(kāi)增值稅專票,稅率要開(kāi)成0嗎?
你好,我們公司要開(kāi) 代理進(jìn)口免稅貨物貨款 的發(fā)票 發(fā)票稅率是0稅率還是不征稅?以及開(kāi)出去后分錄怎么做
你好,我們公司要開(kāi) 代理進(jìn)口免稅貨物貨款的發(fā)票 發(fā)票稅率是0稅率還是不征稅?以及開(kāi)出去后分錄怎么做 申報(bào)怎么申報(bào)
老師您好,下面的這個(gè)存貨出口稅率是0代表,我開(kāi)國(guó)內(nèi)銷售發(fā)票的時(shí)候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒(méi)有留抵沒(méi)有退稅,這樣這個(gè)存貨對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們還有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢