這個(gè)沒有付款的 你可以做未開票收入呀 這樣他們投訴也白搭 如果不給錢就起訴他們
老師,問下,工程合同簽了,實(shí)際活還沒干,現(xiàn)在對方給結(jié)算,然后讓我們開發(fā)票,我們算是虛開么?
我們公司承接了代建項(xiàng)目,土地使用權(quán)項(xiàng)目立項(xiàng)都是委托方的,做門作為受托方也跟委托方簽訂了代建合同,但是我們作為受托方又跟施工企業(yè)簽訂了施工合同9%和咨詢6%合同,發(fā)票也是開給我們。現(xiàn)在委托方給我們錢也讓我們開票,我們開了工程款稅率9%可以嗎?
我們向供應(yīng)商采購,然后私戶轉(zhuǎn)了5000,對方拒絕開票,讓我們從公戶轉(zhuǎn),但公司沒錢了,我們讓對方把錢退回來,我們從公戶轉(zhuǎn),他們也不退也不給開票怎么辦
合同簽訂后,工程也實(shí)施了,但是對方?jīng)]給我們付錢,讓我們給他開票,開了票,我們又作廢了,然后對方給我們舉報(bào)了,我們怎么維權(quán)
老師你好,我們給甲方簽了一個(gè)合同,然后我們施工,施工過程中第三方把我們工程搞壞了,我們又返工維修,現(xiàn)在第三方要給我們錢,我們開票得第三方,項(xiàng)目名稱和地址我就填和甲方簽的合同上面的項(xiàng)目名稱和地址吧
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款