你好同學(xué)不好意思,不是系統(tǒng)推的,高新開發(fā)費(fèi)用,您最好也填一下,因?yàn)楝F(xiàn)在是各系統(tǒng)用一個(gè)平臺(tái),稅務(wù)也是可以引用數(shù)據(jù)的
老師你好,我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行,這你分錄對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)影響我的利潤表,我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費(fèi)用時(shí)發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù),可一直每月都有申報(bào)工資啊,之前會(huì)計(jì)做的手工帳不知道該怎么處理
老師 你好 我們企業(yè)明年想申請(qǐng)高新企業(yè),但是2020年之前我們的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及報(bào)表上都沒有體現(xiàn)研發(fā)支出,能不能把三年的研發(fā)費(fèi)用全都做到2021年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)里呢?
企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí),填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書,實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)?。?/p>
樸老師,那我想再請(qǐng)問下,你說我們填統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)不影響申報(bào)高薪的話,那之前我們沒有申報(bào)高薪填的數(shù)據(jù)是不涉及到高薪的數(shù)據(jù),但申報(bào)高薪后統(tǒng)計(jì)局怎么就自動(dòng)跳出有涉及高薪研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)
老師們,我剛剛接了一個(gè)小規(guī)模企業(yè),2022年注冊(cè)成立,24年以前都在財(cái)務(wù)公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個(gè)軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務(wù)處理基本沒數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說是符合高薪技術(shù)行業(yè),可前期會(huì)計(jì)處理的成本中根本沒有做研發(fā)費(fèi)用,我如果要去申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報(bào)表中看到是沒收入,只有小金額成本費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)軟件馬上開發(fā)后就可以大量銷售并應(yīng)用了,我們現(xiàn)在這個(gè)情況是否達(dá)到申請(qǐng)高薪技術(shù)行業(yè)的條件呢?
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營所得里交稅嘛
老師,請(qǐng)問下企業(yè)間相互借款會(huì)涉及到稅嗎?
請(qǐng)問個(gè)稅備注填啥?我在申報(bào)員工個(gè)稅
老師,我是外貿(mào)企業(yè),假設(shè)上個(gè)月不含稅的銷售金額是170萬,做了抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是4萬,做了免退稅勾選的發(fā)票不含稅金額是150萬,做了不抵扣勾選的發(fā)票不含稅金額是2萬,那我這個(gè)月申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)是不是170+4+150+2=326萬
付的廣告費(fèi)做什么憑證?
請(qǐng)教,現(xiàn)在6月份,個(gè)稅申報(bào)是申報(bào)所屬期5月份的工資,5月份是發(fā)4月份的工資,這樣的邏輯是否正確?
老師個(gè)體工商戶開專票附加稅也是12%嗎?
有個(gè)員工社保個(gè)人承擔(dān)部分是有公司承擔(dān)繳納的,在申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,可扣除養(yǎng)老,醫(yī)療保險(xiǎn)的費(fèi)用還填嗎
主要是之前沒有請(qǐng)專業(yè)的人員做研發(fā)費(fèi)用的賬,后面要調(diào)整,所以研發(fā)費(fèi)用現(xiàn)在還沒辦法有數(shù)據(jù),不知道怎么填寫
我就想知道統(tǒng)計(jì)局的這個(gè)數(shù)據(jù)如果我們現(xiàn)在填零的話不會(huì)影響我們申報(bào)高薪吧
你好同學(xué)目前不填是可以的同學(xué),但是后期可能會(huì)有麻煩
后期可能會(huì)產(chǎn)生什么樣的麻煩呢
你好同學(xué)萬一稅務(wù)引用平臺(tái)數(shù)據(jù)就不好辦了,會(huì)向今年很多公司 一樣說兩面報(bào)的金額不一致讓改