你好,不行的,這個是三年的數(shù)據(jù),肯定是每一年的
老師 你好 我們企業(yè)明年想申請高新企業(yè),但是2020年之前我們的財務數(shù)據(jù)以及報表上都沒有體現(xiàn)研發(fā)支出,能不能把三年的研發(fā)費用全都做到2021年的財務數(shù)據(jù)里呢?
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)實操的老師嗎?申報,20222秒利潤表年報,財務軟件里導出的上年同期數(shù)據(jù),比如說,管理費用100, 2021年利潤表年報的本期數(shù)為管理費用50,研發(fā)費用50, 那按財務報表導出來的管理費用100,是吧,因為年底把研發(fā)費用轉(zhuǎn)到管理費用里了, 謝謝
老師,公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報表填寫了研發(fā)費用,現(xiàn)在稅務讓我們把修改報表,說填寫研發(fā)費用也要把研發(fā)項目數(shù)量填寫上,那這個項目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
公司2022年被認定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術(shù)企業(yè)復審了,找第三方機構(gòu)出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎?之前會計離職好久,我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報表里的對不上
公司2022年被認定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個數(shù),比這個數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術(shù)企業(yè)復審了,找第三方機構(gòu)出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎,1-12月憑證沒有把研發(fā)人員工資計入研發(fā)費用科目,都是直接計入管理費用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計扣除嗎
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
我們公司之前是研發(fā)這塊的支出,只是沒有單獨列報出來,本來是想改報表和稅務申報,但是代理記賬那邊不想這樣干,說可以全部歸集到今年,明年再以今年的研發(fā)費用申請高企這樣不行嘛?老師
前面三年的研發(fā)支出,我們也不去歸集更正,只算今天的研發(fā)支出,去申請高企
如果申請高新,肯定要三年的,不然資料都不過關(guān)的