您好,備注往來款退回就好了。
假如我是股東,我原本打算給公司賬戶轉(zhuǎn)20000作為投資款的,但是我轉(zhuǎn)錯了轉(zhuǎn)成了22000了,我現(xiàn)在想把這轉(zhuǎn)多的2000用公司的賬戶給我轉(zhuǎn)回來,請問我銀行上應(yīng)該怎么備注?怎么做分錄?
請問老師,我們是民非企業(yè),注冊了個臨時驗(yàn)資戶,在驗(yàn)資戶里面產(chǎn)生了兩次的利息收入,但是沒有讓銀行打回單,現(xiàn)在臨時戶已經(jīng)取消轉(zhuǎn)基本戶了,銀行回復(fù)之前的回單打印不了,現(xiàn)在我們要入賬,這兩筆利息要怎么入賬呢,
請問老師,客戶把貨款轉(zhuǎn)到我們公賬上,但是寫的勞務(wù)收入,我現(xiàn)在要退回,備注欄該怎么寫?
背景:公司從蘇州遷到北京,銀行賬號在蘇州進(jìn)行了注銷,注銷前 把公司賬戶的余額全部轉(zhuǎn)到了股東賬戶,轉(zhuǎn)賬時的備注是【退回投資款】 現(xiàn)在北京銀行已經(jīng)開戶,把之前退回股東的投資款重新轉(zhuǎn)回公司,應(yīng)該怎么寫備注?
老師客戶轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)錯多轉(zhuǎn)了,我銀行退回備注欄應(yīng)該怎么寫呀
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?