您好,
借:銀行存款100
貸:預(yù)收賬款100
新接手一家幼兒園,幼兒園剛成立,還沒有建賬。 辦園許可證上寫明主辦單位是*****教育局,這應(yīng)該算是公辦幼兒園了吧?是用事業(yè)單位會計制度嗎? 這家幼兒園是*****教育局和一家公司共同出資,*****教育局撥下教育器材,購置鋼琴、空調(diào)、大型玩具、生活用品和教學(xué)用品等有白條票據(jù)。這些采購的東西幼兒園還需要做賬嗎? 出資的那家公司投入的錢計入什么科目??? 另外幼兒園收學(xué)費(fèi)、伙食費(fèi)、園車費(fèi)如何核算? 代收的書籍費(fèi)、保險費(fèi)、園服床品書包等款項(xiàng)如何核算?
老師你好 這個是公司收到保險公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險賠償 但我們老會計說錯了 應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個營業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請問??
老師你好,公司賠償傷亡金已付的會計分錄怎么做?然后又收到保險公司的理賠款怎么做分錄? 我之前把賠償傷亡金做在費(fèi)用里了。
老師,你好,我們是一家運(yùn)輸公司,一般納稅人。老板轉(zhuǎn)賬給出納,叫出納交車輛保險費(fèi),出納己開收據(jù),然后出納轉(zhuǎn)賬給保險公司,保險公司開專用發(fā)票給公司。怎么做會計分錄?
老師。幼兒園盈利性,收到保險公司給的返利款,然后又把這邊返利款交保險去了。我分錄怎么做
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
借:預(yù)收賬款100.
貸:銀行存款80
營業(yè)外收入20
那付給保險公司的怎么做
借:預(yù)收賬款100.
貸:銀行存款80
營業(yè)外收入20
合在一起做這個就可以
不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎?為啥要用預(yù)收
你用其他應(yīng)付款也可以的,最后平掉就行