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合同變更,導(dǎo)致已開發(fā)票300萬需要全部紅沖。本月給這個公司開票170萬,本月總開票金額600萬。我們今天需要至少紅沖170萬,再給新甲方重開。剩余的次月紅沖。請問老師,稅務(wù)方面,稅局會有預(yù)警嗎,對我司可能會產(chǎn)生什么樣的風(fēng)險。

2025-08-28 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-28 15:44

如果是專票,對方已抵扣,對方進(jìn)行申請紅沖,您單位沒有太大風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2025-08-28 15:45

如果是普票 對方?jīng)]有入賬確認(rèn) 您單位直接紅沖的 保留好相關(guān)資料,就是紅沖的業(yè)務(wù)原因的資料,比如開具錯誤等

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快賬用戶5775 追問 2025-08-28 16:00

以前月份的發(fā)票讓對方申請紅沖,比我們申請風(fēng)險小嗎

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快賬用戶5775 追問 2025-08-28 16:00

這個怎么回事

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齊紅老師 解答 2025-08-28 16:01

經(jīng)過雙方確認(rèn)的紅沖風(fēng)險,比單方面的紅沖風(fēng)險小

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同學(xué)你好 沖紅可以 但是稅局可能會問 只要是實際情況就沒事
2022-01-10
您好,沖回原因是什么?大金額要慎重
2022-01-07
正常紅沖發(fā)票; 這個是可以的; 本身也是按照材料來紅沖; 但是之前按100萬去開票; 是因為對方付款了嘛?? ?
2023-08-14
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進(jìn)行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調(diào)整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經(jīng)濟(jì)行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關(guān)系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請退稅。
2024-04-08
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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