同學,你好 之前的分錄,做一摸一樣的,金額負數(shù)
老師,請問下2019年的發(fā)票已抵扣了,但對方紅沖了,要做進項稅轉(zhuǎn)出,但問題是我沒找到以前的憑證,帳上沒有,以前的帳不是我做的
上月做賬時(借:原材料,應交稅額-進項,貸應付貨款),但是此月認證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票,沒辦法抵扣(發(fā)票認證沒有算上個月那張發(fā)票),此月對方又開了新發(fā)票,原來的進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出,要怎么做賬。發(fā)票數(shù)量跟之前的一樣。
我司是購買方,有幾張半年前已經(jīng)抵扣的專票沖紅了。我現(xiàn)在將原來的憑證全部做了紅字負數(shù)的憑證,那進項稅還需要轉(zhuǎn)出不?
去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出的,與對方對賬對方說當時發(fā)票金額多開了,對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負數(shù)發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進項稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票應該做負數(shù)嗎
有幾張以前年度的發(fā)票 對方紅沖了 收到負數(shù)發(fā)票 是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做憑證
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請培訓老師給員工培訓。 該老師發(fā)生的差旅費讓公司報銷,該費用怎么做賬?
請問下我們領(lǐng)導要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應商對賬采購金額再當月實際支付出去的錢(包含工資運費啥的剔除對賬供應商貨款)。這個表能對嗎
非營利組織的學校,學費收入需要報印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務,公司會開展新業(yè)務,為什么感覺做個財務這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對我,試用期只有2000了,堅持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計提了一筆費用,2024年1月紅沖了這筆費用。2024年匯算清繳,這筆費用涉及的會計科目,納稅調(diào)減處理?
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起???
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報,有什么稅務風險嘛
老師,能通過減資實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 還是只做對沖的憑證
同學,你好 只做負數(shù)分錄就行