申報(bào)12月時(shí),再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
老師,我這有個(gè)一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)11月稅,但是11月有兩張票開錯(cuò)了,我現(xiàn)在12月紅沖,對(duì)方也沒抵扣,我這個(gè)紅沖了稅怎么辦。
@值班付老師(不私加))請(qǐng)問:老師11月開銷票,12月報(bào)11月增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng),2月紅沖了銷項(xiàng)票,想問問11月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票有退回來嗎
老師好!一般納稅人11月收到的專票,已申報(bào)抵扣,12月退回,這種該怎么操作?增值稅申報(bào)表已申報(bào)未繳費(fèi)
老師好!11月的專票12月退回了,怎么辦?進(jìn)項(xiàng)稅我申報(bào)抵扣了,但是還沒繳費(fèi)
老師好!11月份收到的專票,申報(bào)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,未繳費(fèi),現(xiàn)在顯示‘異?!@種怎么處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
現(xiàn)在發(fā)票對(duì)方并沒有紅沖,只是顯示‘異常’,但確定不能用了,是11月份的賬本、增值稅申報(bào)表不改動(dòng),按正常的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
是,增值稅申報(bào)表不改動(dòng),按正常的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
那12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
那幾張疑點(diǎn)發(fā)票怎么處理?等他疑點(diǎn)顯示在那里嗎
不用管,正常申報(bào),下月正常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就可以
這種情況對(duì)方12月份是不是要開紅字發(fā)票給我的?