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老師好!11月的專票12月退回了,怎么辦?進(jìn)項(xiàng)稅我申報(bào)抵扣了,但是還沒繳費(fèi)

2023-12-08 18:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-08 18:23

申報(bào)12月時(shí),再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可

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快賬用戶7296 追問 2023-12-08 18:27

現(xiàn)在發(fā)票對(duì)方并沒有紅沖,只是顯示‘異常’,但確定不能用了,是11月份的賬本、增值稅申報(bào)表不改動(dòng),按正常的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-08 18:31

是,增值稅申報(bào)表不改動(dòng),按正常的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣

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快賬用戶7296 追問 2023-12-08 18:41

那12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?

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快賬用戶7296 追問 2023-12-08 18:44

那幾張疑點(diǎn)發(fā)票怎么處理?等他疑點(diǎn)顯示在那里嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-08 18:54

不用管,正常申報(bào),下月正常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就可以

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快賬用戶7296 追問 2023-12-08 23:20

這種情況對(duì)方12月份是不是要開紅字發(fā)票給我的?

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申報(bào)12月時(shí),再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
2023-12-08
你好,你們自己開紅字信息表,對(duì)方給你開紅色發(fā)票,然后下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-12-08
你好!你如果已經(jīng)計(jì)入了認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)了,就要沖
2021-12-07
你好,。如果多交了稅款,可以申請(qǐng)退稅。
2023-05-29
可以轉(zhuǎn)到留抵稅的呀 同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2024-01-04
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