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老師好!一般納稅人11月收到的專(zhuān)票,已申報(bào)抵扣,12月退回,這種該怎么操作?增值稅申報(bào)表已申報(bào)未繳費(fèi)

2023-12-08 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-08 10:18

你好,你們自己開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅色發(fā)票,然后下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶(hù)3180 追問(wèn) 2023-12-08 10:38

不明白!12月我已經(jīng)申報(bào)抵扣但是未繳費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票退回,我該做哪些事情?1.增值稅申報(bào)表怎么改?是正常按抵扣后的繳費(fèi)?還是要改申報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:39

增值稅之前的不需要修改,你這個(gè)月開(kāi)信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,下一個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:39

按照抵扣之后的來(lái)交稅就可以

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快賬用戶(hù)3180 追問(wèn) 2023-12-08 10:45

就是11月份的申報(bào)表、賬本都不改動(dòng),正常繳費(fèi);12月退回開(kāi)紅字發(fā)票后,賬本是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 -2 貸:應(yīng)付賬款-3 再 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2

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快賬用戶(hù)3180 追問(wèn) 2023-12-08 10:47

12月的增值稅申報(bào)表里,因開(kāi)了紅字發(fā)票,增值稅會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到 附表2里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶(hù)3180 追問(wèn) 2023-12-08 10:48

12月的增值稅申報(bào)表里,因開(kāi)了紅字發(fā)票,增值稅會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到 附表2里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-08 10:50

是的,對(duì)的對(duì)的對(duì)的,是的是的是的。

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你好,你們自己開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅色發(fā)票,然后下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-12-08
同學(xué)你好,建議登入稅務(wù)局網(wǎng)站查詢(xún)下,144.36這個(gè)金額,是否有扣款的憑證出來(lái),因?yàn)?2月份的最下面34欄又出現(xiàn)了。
2021-02-22
一般情況下,可以在電子稅務(wù)局上直接操作退稅的,但要提供開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)出的那張證明。有留抵不用交稅,自然抵扣不了減免稅,等有納稅發(fā)生時(shí)再抵免就可以了。
2021-06-23
12月份的稅款申報(bào)就按扣除紅字發(fā)票的進(jìn)行填寫(xiě)就行了。
2023-12-20
申報(bào)12月時(shí),再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
2023-12-08
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