你好,你們自己開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅色發(fā)票,然后下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
你好老師,我7月份收到已經(jīng)開(kāi)具的未抵扣退回的一月份專(zhuān)票,并開(kāi)具了紅字發(fā)票,為什么稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有體現(xiàn)留抵稅額。現(xiàn)在都申報(bào)9月份的,還是沒(méi)有出現(xiàn) 7.8都是0申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)9月的,怎么申報(bào)才能帶出留抵稅額 是一般納稅人
老師好!申報(bào)本月增值稅(小規(guī)模納稅人),提示:屬期2月份普通發(fā)票未抄報(bào)。這種情況該如何操作?(本月已抄報(bào))
老師好!一般納稅人11月收到的專(zhuān)票,已申報(bào)抵扣,12月退回,這種該怎么操作?增值稅申報(bào)表已申報(bào)未繳費(fèi)
老師好!11月的專(zhuān)票12月退回了,怎么辦?進(jìn)項(xiàng)稅我申報(bào)抵扣了,但是還沒(méi)繳費(fèi)
老師好!11月份收到的專(zhuān)票,申報(bào)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,未繳費(fèi),現(xiàn)在顯示‘異常’,這種怎么處理?
老師,審計(jì)是自己去找審計(jì)部門(mén)嗎?審計(jì)結(jié)果最終要提交到哪里,有什么用
老師民非組織為什么要審計(jì),還有之前一個(gè)屠宅場(chǎng)也說(shuō)要審計(jì)
老師,那我朋友開(kāi)一個(gè)臺(tái)球俱樂(lè)部怎么也審計(jì)啊,你不是說(shuō)只有上市公司才審計(jì)嗎
老師,每個(gè)單位都要做審計(jì)嗎?還是怎么規(guī)定的?審計(jì)就是查賬嗎?如果審計(jì)不通過(guò)呢
是你像這一種我自己的棉花廠(chǎng)子,棉花賣(mài)給另外一個(gè)廠(chǎng)子,然后沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我除了做無(wú)票收入,我還能不能走其他賬?避稅
老師在開(kāi)普票時(shí)我公司有免稅產(chǎn)品和一個(gè)稅點(diǎn)的能開(kāi)在一張發(fā)票上嗎
為什么表格的合計(jì)不顯示合計(jì)數(shù),顯示0
2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是還要查申報(bào)啊
老師,出審計(jì)報(bào)告主要干什么用,
不明白!12月我已經(jīng)申報(bào)抵扣但是未繳費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票退回,我該做哪些事情?1.增值稅申報(bào)表怎么改?是正常按抵扣后的繳費(fèi)?還是要改申報(bào)表?
增值稅之前的不需要修改,你這個(gè)月開(kāi)信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,下一個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
按照抵扣之后的來(lái)交稅就可以
就是11月份的申報(bào)表、賬本都不改動(dòng),正常繳費(fèi);12月退回開(kāi)紅字發(fā)票后,賬本是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 -2 貸:應(yīng)付賬款-3 再 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2
12月的增值稅申報(bào)表里,因開(kāi)了紅字發(fā)票,增值稅會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到 附表2里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄,是這樣嗎
可以的,可以這么做的。
12月的增值稅申報(bào)表里,因開(kāi)了紅字發(fā)票,增值稅會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)到 附表2里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄,是這樣嗎
是的,對(duì)的對(duì)的對(duì)的,是的是的是的。