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老師,我這有個一般納稅人,現(xiàn)在申報11月稅,但是11月有兩張票開錯了,我現(xiàn)在12月紅沖,對方也沒抵扣,我這個紅沖了稅怎么辦。

2021-12-02 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 10:01

你好 稅可以抵扣以后的稅款?

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你好 稅可以抵扣以后的稅款?
2021-12-02
你做進項轉(zhuǎn)出就行,對方重新開
2024-10-09
你好是的,先在報11月增值稅的時候報上,然后12月紅沖。
2021-12-06
直接紅沖3月的銷售收入,不影響去年的收入
2024-03-08
可以充紅呀同學(xué),發(fā)票可以申領(lǐng)
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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