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@值班付老師(不私加))請問:老師11月開銷票,12月報11月增值稅抵扣了進項,2月紅沖了銷項票,想問問11月抵扣的進項票有退回來嗎

2023-05-29 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 14:32

你好,。如果多交了稅款,可以申請退稅。

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你好,。如果多交了稅款,可以申請退稅。
2023-05-29
您好,是的,12月開的專票,供應商還沒有交稅呢,所以我們不能抵
2024-12-01
你好,沒有進項的話,只好計算繳納增值稅的。到12月收到發(fā)票才能抵扣。
2021-11-26
你好!你如果已經(jīng)計入了認證的進項了,就要沖
2021-12-07
你好就把你們這你好,就把你們這個業(yè)務(wù)的來龍去脈寫清楚了就可以
2023-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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