你好,也就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是今年做的是嗎?借應(yīng)付賬款,貸低至易耗品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸易耗品品負(fù)數(shù)。
老師,我們公司有退給供應(yīng)商的貨,18年的時(shí)候,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票入賬時(shí)憑證是借:庫(kù)存商品 3418.71 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 581.19 貸:應(yīng)付賬款 3999.9 但是我們實(shí)際支付了3769.9 也已經(jīng)入賬了。借:應(yīng)付賬款 3769.9 貸:銀行存款 3769.9 剩下的230元是已經(jīng)退了貨,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做處理,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的貸方掛著230元,現(xiàn)在要調(diào)賬,要如何調(diào)整分錄,讓應(yīng)付賬款不在掛賬??
老師您好,我公司在得力平臺(tái)拿貨銷售,現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓,我們給開(kāi)的紅字信息表,得力給開(kāi)的紅字發(fā)票。之前的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎,還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)憑證呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做的是: 借:預(yù)付賬款-得力 10000 貸:庫(kù)存商品 8850 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1150
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
我們是制造業(yè),賣存貨不屬于我們主營(yíng)業(yè)務(wù)。低值易耗品都賣了,賬上沒(méi)這個(gè)存貨金額了,應(yīng)付賬款也已經(jīng)付完款了。
你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。
這個(gè)會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表質(zhì)檢勾稽關(guān)系,不平衡嗎
只做最后一個(gè),不會(huì)影響的。
稅管員說(shuō),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)成本也需要做調(diào)減處理,稅務(wù)局也發(fā)通知提示了。
那我這個(gè)賬務(wù)需要囊個(gè)處理。
你好,這個(gè)成本不是今年的嗎?他修改哪一年的匯算。
2022年的有1萬(wàn)進(jìn)項(xiàng), 2023年大概我2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額。相當(dāng)于稅務(wù)的意思是不認(rèn)可這個(gè)成本了,要讓調(diào)減,我的理解是這樣的。
進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)都被抵扣了。
好,你說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng),但是你所得稅是成本呀,你的成本不都是在2023年嗎。
我還以為2022年采購(gòu)進(jìn)來(lái)的低值易耗品,就是成本哦
賣出去的時(shí)候,那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
我的理解是稅務(wù)局通知提示的18萬(wàn)多,需要調(diào)減成本處理。
你結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,它再掉成本。
你結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,它才叫成本。
好吧。那就是2023年的成本調(diào)減處理么。
你好,納稅調(diào)增是增加你的利潤(rùn)。
什么呀什么呀
你好,納稅調(diào)增,增加你的利潤(rùn),減少你的成本,
平時(shí)說(shuō)的匯算清繳、納稅,調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤(rùn)啊 需要搞清楚了再說(shuō) 他不是單純的增加成本費(fèi)用,減少成本費(fèi)用的意思。