正常做賬,只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
老師,實(shí)際工作的時(shí)候老板只給一張購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用票回來(lái),借:管理費(fèi)用 貸記什么科目呢?如果用庫(kù)存現(xiàn)金,但是之前庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有余額,這樣庫(kù)存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了可以嗎?實(shí)際工作中像這種情況該怎么處理啊
老師,你好,我們公司賣(mài)音響大屏及相關(guān)設(shè)備加上安裝,現(xiàn)目前每對(duì)應(yīng)安裝客戶(hù)有技術(shù)師傅出去,所發(fā)生的差旅費(fèi)實(shí)際上是應(yīng)該掛在對(duì)應(yīng)的客戶(hù)家去核算成本,這樣我們做賬是怎么把這個(gè)差旅費(fèi)利用科目來(lái)區(qū)分出來(lái)好一些。做在哪個(gè)科目下合理
老師 個(gè)體工商戶(hù)之前沒(méi)做賬,現(xiàn)在補(bǔ)賬,像實(shí)際20年的費(fèi)用,但是發(fā)票開(kāi)到了21年,但是費(fèi)用也沒(méi)算到22年,算到21年了,做賬時(shí)怎么做比較合理呢
老師,我之前付出去的錢(qián),做了預(yù)付賬款,準(zhǔn)備收到發(fā)票再做費(fèi)用,結(jié)果一直沒(méi)有收到發(fā)票,也不可能收到發(fā)票了,要怎么操作?
老師,像工作中臨時(shí)合作師傅的安裝費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬呢?之前一直是備用金提出來(lái)給到師傅的
請(qǐng)問(wèn)公司是批發(fā)零售電商企業(yè),有線上和線下結(jié)合,應(yīng)該怎么計(jì)算利潤(rùn)呢?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)按企業(yè)所有者權(quán)益金額乘以持股比例確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格是有小數(shù),可以取整嗎?還是嚴(yán)格按算出來(lái)的結(jié)果為準(zhǔn)?
老師,抖音平臺(tái)給的補(bǔ)貼,給客戶(hù)減免了的,我們也開(kāi)了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)借方是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)半路接賬怎么在軟件上生成前期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表季報(bào)呢
開(kāi)票人和做賬報(bào)稅可以是同一個(gè)人嗎
老師,餐飲行業(yè)低值易耗品都是五五攤銷(xiāo)嗎,在攤銷(xiāo)的時(shí)候是核銷(xiāo)我入賬的周轉(zhuǎn)材料_廚具,還是周轉(zhuǎn)材料低值易耗品攤銷(xiāo)呢
企業(yè)應(yīng)收賬款幾年收不回來(lái)就要核銷(xiāo)???
老師 公司購(gòu)買(mǎi)員工工裝的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
將不銹鋼材料制成欄桿銷(xiāo)售,發(fā)票開(kāi)材料13%和加工6%兩種嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)具紅字發(fā)票做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,跟發(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄分別怎樣做
可以對(duì)公賬戶(hù)打到師傅的個(gè)人賬戶(hù)嗎,我這邊公司情況是有安裝就找這個(gè)師傅,和師傅月結(jié),但又不是固定員工形式,沒(méi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng),借的話(huà)是寫(xiě)什么,貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金,還是走報(bào)銷(xiāo)形式呢
借方正常進(jìn)入到你們的成本費(fèi)用,只是這個(gè)師傅沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除