您好。 您想把差旅費做到成本里的話,那就主營業(yè)務(wù)成本多設(shè)置幾個二級科目,比如差旅費、安裝費等;
老師,你好,我們公司賣音響大屏及相關(guān)設(shè)備加上安裝,現(xiàn)目前每對應(yīng)安裝客戶有技術(shù)師傅出去,所發(fā)生的差旅費實際上是應(yīng)該掛在對應(yīng)的客戶家,這樣我們做賬是怎么區(qū)分出來更好一些。做在哪個科目下好一些
老師,你好,我們公司賣音響大屏及相關(guān)設(shè)備加上安裝,現(xiàn)目前每對應(yīng)安裝客戶有技術(shù)師傅出去,所發(fā)生的差旅費實際上是應(yīng)該掛在對應(yīng)的客戶家去核算成本,這樣我們做賬是怎么把這個差旅費利用科目來區(qū)分出來好一些。做在哪個科目下合理
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細嗎?求老師指點!
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對嗎?
老師,請問安全生產(chǎn)費用提取了,怎么使用,還是要對應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個稅大陸人可以0申報,香港人不可以0申報嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費用在房屋租賃期進行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費用?
老師,有個香港同事,這個月沒工資,香港人不能0申報的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費和,農(nóng)機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費用和燃油費,
那我需不需要掛輔助核算到相應(yīng)的客戶往來單位呢
您是想成本科目輔助核算上客戶嗎?不過客戶一般都是在往來科目核算的,您在成本科目核算上客戶的話,會顯得科目設(shè)置比較亂。
那如果我不掛輔助核算的話我沒辦法區(qū)分到給這個客戶我們實際花的成本是多少
您的意思是在賬上,要核算到每一戶的成本和收入嗎?那你們客戶多的話,這個科目可來多了。 說實話,您說成本輔助核算客戶的確實不太有這種情況過,您要真想增加輔助核算客戶,也可以,那收入成本都得加上,這樣才能看到每一個客戶的利潤。 其他您也可以在電子表格里面,每一戶一張工作表,這樣核算利潤。
好的,謝謝老師,麻煩您了,還有我們是有進銷存的,您覺得我們確認根據(jù)合同確認收入好,還是以出庫單收入好呢呢,主要是我們銷售合同和出庫單不會是同步的,可能會有10萬的銷售合同,出了8萬的貨,以合同成本不準確,以出庫單則老板認為我這月銷售業(yè)績10為啥只有8萬。
您好。 您銷售合同里邊是不是包括了人工費等收入,出庫單只是用到的這些料的金額。 收入還是按照實際收的錢,收了10萬就是10萬收入(其中8萬是料的錢,2萬是人工服務(wù)費等)
出庫單是含有人工安裝服務(wù)這一項的,只是商品不會是一次性出完,可能出了一些貨,后面再出一些貨,然后這種就可能會跨月了。
您好。 后面再出一些貨,是因為沒跨月干完活,還是干完了,出庫手續(xù)辦的慢。 根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間,您收訖款項或者取得索取款項憑據(jù)的當(dāng)天為納稅義務(wù)發(fā)生時間,先開發(fā)票的以發(fā)票開具時間為先。 您如果收到款項了,理論上就確認收入了。如果不是夸月工程的話,后面的出庫單可以在付到收入憑證后邊。