同學(xué),你好 可以先取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 就可以用庫存現(xiàn)金付了
老師,實際工作的時候老板只給一張購買辦公用品的費用票回來,借:管理費用 貸記什么科目呢?如果用庫存現(xiàn)金,但是之前庫存現(xiàn)金沒有余額,這樣庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了可以嗎?實際工作中像這種情況該怎么處理啊
老師,我想請問一下,我們公司在9月完成注冊的,正好趕上季報,9月只有兩張由員工墊付未報銷的開辦費用的發(fā)票(一張是代理服務(wù)費,一張是刻章的費用),9月我們公司賬上也沒有錢,所以為了報稅,我就做了一筆,借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本。然后兩筆費用都是貸的庫存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬元,那之前我為了報稅做的那些分錄該怎么處理呢?
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個人賬戶的話會計分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
我想問一下,我們是老公司,我剛?cè)肼毠举~目一直沒做,所以沒有貨幣資金,然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會平呢? 我現(xiàn)在是做了個借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費用,貸庫存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就是不平的一個狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會正確呢
按書上學(xué)的,提取備用金,是做下面這樣的分錄。 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 但是 出納,實際工作中,提取公司備用金的時候,用公戶把備用金直接轉(zhuǎn)到公司出納專用個人卡里,這算不算提現(xiàn) 是不是做:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而不是做:借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想表達(dá)的主要意思是,現(xiàn)在跟之前不一樣了,很少公司提取備用金是用現(xiàn)金的形式提取出來放保險柜,而是可能把公司這筆備用金放到出納專用個人卡里或者直接轉(zhuǎn)到微信,用微信完成日常零星支出,這樣還能被稱作“庫存現(xiàn)金”嗎? 比如,寫收據(jù)的時候,收據(jù)上面蓋的還是像提取現(xiàn)錢一樣的“現(xiàn)金收訖”的章嗎?再比如,付款申請單上,如果是微信支付的要蓋什么章呢?是蓋“庫存現(xiàn)金”章嗎?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
老師,可是老板也沒有取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金為負(fù)數(shù)這樣可以嗎
同學(xué),你好 現(xiàn)金,不可以負(fù)數(shù)
老師,實際工作的時候那可不可以暫時先為負(fù)數(shù),以后老板取現(xiàn)金了再把負(fù)數(shù)沖了,這樣可以嗎
同學(xué),你好 實際工作中不應(yīng)該出現(xiàn)現(xiàn)金為負(fù)的情況
老師,一般納稅人企業(yè)本月有進(jìn)項沒有銷項,用勾選認(rèn)證嗎?
同學(xué),你好 你可以放在后面月份抵扣
那就是正常勾選,以后有銷項了,自動就抵扣了是嗎?老師
同學(xué),你好 對的,以后有銷項,可以用這個進(jìn)項抵扣
老師,增值稅報表是根據(jù)銷項匯總表和進(jìn)項匯總表填寫?還是根據(jù)銷項匯總表和認(rèn)證結(jié)果清單填寫???
同學(xué),你好 不同的問題最好分開提問,這樣會有更加專業(yè)的老師幫你解決問題,謝謝!