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請問一下開具紅字發(fā)票做的進項轉(zhuǎn)出,跟發(fā)票異常進項轉(zhuǎn)出,分錄分別怎樣做

2025-09-22 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-22 16:03

您好,進項轉(zhuǎn)出,你就把前面確認費用的分錄紅沖掉就可以,異常的
借:費用或成本
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5386 追問 2025-09-22 16:08

是原材料的,領(lǐng)了料也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了的

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齊紅老師 解答 2025-09-22 16:10

這個你沖成本這個分錄就可以

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您好,進項轉(zhuǎn)出,你就把前面確認費用的分錄紅沖掉就可以,異常的
借:費用或成本
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2025-09-22
你好;? ?你這個之前收到發(fā)票是怎么掛科目的。 這個業(yè)務(wù)跨年了嗎?
2022-01-05
同學(xué)你好, 借,主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 借,銀行存款,正數(shù)
2020-11-04
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-06-16
當(dāng)購買方開具紅字信息表時,就應(yīng)在當(dāng)月做進項稅額轉(zhuǎn)出。 如果你們公司在九月份開具了紅字信息表,那么進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)在九月份進行。 分錄如下: 借:原材料 / 庫存商品等(紅字) 貸:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 如果對方十月份才開具紅字發(fā)票,并不影響你們公司在九月份做進項稅額轉(zhuǎn)出的時間節(jié)點。因為開具紅字信息表時,稅務(wù)系統(tǒng)中已經(jīng)有了相應(yīng)的記錄,購買方就應(yīng)進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2024-10-11
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