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老師你好,我們單位繳納社保后因其他原因,有一職工的保險(xiǎn)從社保處申請退回了,這個款得怎么做會計(jì)分錄,繳納時做 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,現(xiàn)在怎么做?請老師給予幫助謝謝!

2023-12-07 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 14:30

借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023-12-07
按 “原路沖回” 處理,分 2 種情況: 退單位部分(管理費(fèi)用): 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 - 社保(當(dāng)月用借方負(fù)數(shù),跨年用 “以前年度損益調(diào)整” ) (或先沖 “應(yīng)付職工薪酬 - 社?!保僬{(diào)費(fèi)用 ) 退個人部分(其他應(yīng)收): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收 - 個人社保 (若已發(fā)工資,還需補(bǔ): 借:其他應(yīng)收 - 個人社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 )
2025-06-12
是應(yīng)發(fā)工資包含個人負(fù)擔(dān)的社保個稅。
2023-06-19
那就是讓他把現(xiàn)金交過來的,是讓他自己承擔(dān)嗎?
2023-08-21
你好 1. 計(jì)提工資包括個人社保金額 %2B個稅金額的 2. 借記:其他應(yīng)收款-社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)費(fèi) 繳納時借記其他應(yīng)付款-社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸記:銀行存款 3. 你到時還得工資扣除 個人社保這樣就平了。 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社會保險(xiǎn)費(fèi) 銀行存款
2020-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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