你好,同學,屬于營業(yè)成本
請問一下,我公司是拍賣公司,因為有自己的小程序,和其他企業(yè)聯(lián)合拍賣,小程序也同步,在小程序上有客戶買了其他家公司的東西,我們扣了3個點的服務費,請問一下我公司主營是傭金收入開的是其他經(jīng)濟代理服務名稱的發(fā)票,這個平臺的服務費我可以也開其他經(jīng)濟代理服務嗎
請問一下,我單位是民辦非企業(yè)單位,以我們單位組織多個企業(yè)進行拍賣活動,所有的收入都是誰的東西歸誰的,費用就是按成交多少分別攤銷的,各個企業(yè)現(xiàn)給我打了一些預付了費用款,現(xiàn)在問題是拍賣活動發(fā)生的費用發(fā)票是開給各個公司還是開給我單位,如果開給各個公司,我單位以什么憑據(jù)做賬呢,如果開給我單位,我們怎么提供單據(jù)給各個企業(yè)呢
請問一下我們拍賣公司,已收取傭金為收入的,這次參加了由拍賣行業(yè)的非民企業(yè)牽頭舉辦的拍賣會,這個企業(yè)會統(tǒng)一結(jié)算拍款給各個企業(yè),然后從傭金里扣除平臺服務費在轉(zhuǎn)款給我們,請問這個平臺服務費在拍賣行業(yè)里以傭金為收入的行業(yè)是屬于營業(yè)成本還是銷售費用
請問一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價也就是成交價是1萬,我們扣了傭金600元(營業(yè)收入)圖錄費300元,扣了個稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實際上這幅我們賣虧了,本來成交價應該是10000的,我們賣成了9000,相當于我們虧了成交價一千,本來我們正常應該是這么做分錄的,借:應付帳款:9000,貸:主營業(yè)務收入600,其他應收款300,應交個人所得說300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因為成交價我們賣錯了,導致這1000元我們承擔了,請問我這1000元應該怎么做
請問一下,我們是非民辦機構(gòu)我們組織企業(yè)進行慈善拍賣活動,所得款項全部捐給慈善會,慈善款和費用都是經(jīng)過我單位進行核算的,請問一下費用(捐贈證書,郵寄快遞費,人員費用等等)都是我們單位辦理,發(fā)票也是開我們單位的,我們統(tǒng)計完跟慈善會收款,然后我們給慈善會開現(xiàn)代服務費,請問一下,我收到慈善會的收入做提供業(yè)務收入,那慈善會發(fā)生的所有費用我可以直接做提供業(yè)務成本嗎
老師,我想請問下!報企業(yè)所得稅的時候,“預繳稅款信息”里,營業(yè)收入,營業(yè)成本都是0,管理費用是2150.67?。?!那最后利潤總額本年累計金額應該是-2150.67吧?
老師6月份計提稅金及附加時,多計提了兩份錢,后來發(fā)現(xiàn)了憑證調(diào)整了,但二季度報稅的時候也忘記修正了,現(xiàn)在稅務系統(tǒng)里二季度財報,稅金及附加這里多了2份錢怎么辦啦?
老師,1月份收到材料發(fā)票時 借:原材料/工程材料 貸:應付賬款 同時 借:工程施工/合同成本/材料費 貸:原材料/工程材料 發(fā)票后跟著入庫及出庫單。 現(xiàn)在收到紅字票了做同樣的分錄用負數(shù)表示。但用友T3核算管理錄入庫存時系統(tǒng)提示不能為負數(shù)怎么辦
小規(guī)模納稅人準備注銷,賬上剩余實收資本怎么辦?
老師,售后回租合同但實際上沒有財產(chǎn)往來,怎么做賬呢,公司到賬100萬,按36期還款120萬,對方只給我們開每期的本金后的差額普票給我們
公司申報個人所得稅但是實際未發(fā)放工資,個人所得稅已申訴,會對企業(yè)造成什么影響。
24年開的發(fā)票25年還能紅沖嗎稅務有什么影響
老師,報銷單上的單據(jù)及附件的頁碼數(shù)量包過最底下的原始單據(jù)粘貼單嗎?
老師,我們有一個小規(guī)模即將要升級為一般納稅人,現(xiàn)在大概還有200萬的待開發(fā)票,但是目前可開票金額只有70多萬,有什么辦法嗎?
請問本期申報印花稅金額怎么取數(shù)?
是做到主營業(yè)務成本嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳可以全額扣除嗎
做到主營業(yè)務成本 企業(yè)所得稅可以稅前扣除
老師我們有自己的小程序,幾家聯(lián)合拍賣活動時,也有委托品掛在自己平臺上同步拍賣,我們從別家企業(yè)的拍款里扣別人的服務費,這個服務費的收入我可以開經(jīng)濟代理服務(拍賣行業(yè)只能開這個)嗎,賬時做到主營業(yè)務收入里嗎
這個服務費的收入可以開經(jīng)濟代理服務 賬時做到主營業(yè)務收入里
我可以把它當成傭金做是吧
我可以把它當成傭金做是吧 這個其實是分成,你們收到的計入收入,你們支付的計入成本
就是說收到的平臺費做主營業(yè)務收入,支付的平臺服務費做到主營業(yè)務成本對吧,稅前全部扣除
就是說收到的平臺費做主營業(yè)務收入,支付的平臺服務費做到主營業(yè)務成本對吧,稅前全部扣除 是的,老師之前審計遇到的一個平臺分成的跟你們很像,其實游戲業(yè)務也是這種模式
我們以傭金為收入,現(xiàn)在這個平臺服務費,在賬目上我是計傭金,還是直接注明平臺服務費合適呢
直接注明平臺服務費
好的,謝謝,主要是糾結(jié)最主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入合適,非常感謝,還有請問一下我們的收入就是傭金,在酒店舉行的拍賣會活動,產(chǎn)生一些費用麻煩您幫我看看做到那里,1.公司承擔的報銷的司機(非員工)拉貨去外地的住宿費,2.我們客戶來參加拍賣會給客戶承擔的住宿費餐費3.網(wǎng)絡平臺工作人員派遣來幫忙的飛機票住宿費餐費,是做到成本還是期間費用,二級科目三級什么,
你好,同學,這個計入費用比較好的 1、銷售費用-交通費 2、銷售費用-招待費 3、銷售費用-招待費
沒有交通費科目做快遞費里可以嗎,還有是司機的住宿費可以這么做嗎,可以全額抵扣嗎還有其它2個做招待費里是不是不能全額抵扣
你好,同學 沒有交通費的話,可以運輸費明細 招待費是限額扣除,收入的千分之五,實際發(fā)生額的60%
司機那個住宿費可以全額抵扣是吧,老師有些人告訴我2.3這2個可以做到銷售費用-客戶費用,銷售費用-平臺費用,然后可以稅前全部抵扣,我都暈了,想請問老師他這做做法合理嗎
1、司機可以全額扣除 2、沒有客戶費這個明細,因為只有招待費和廣告宣傳費是限額扣除的,其他的明細是全額扣除 如果想全額扣除,可以做到銷售費用-其他里面
那個合適呢,是做到招待費里合適還是做其它里合適,雖然我想要全額抵扣,但是要合適合理合規(guī)才行嗎
招待費是比較合適的,因為也確實是