你好,同學(xué) 如果是紅沖,重新開(kāi)具的話(huà),是沒(méi)問(wèn)題的,這個(gè)是正常的業(yè)務(wù)
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開(kāi)了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱(chēng)都沒(méi)什么問(wèn)題,然后讓開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開(kāi)了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開(kāi)的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,沖紅的發(fā)票開(kāi)出來(lái)后發(fā)現(xiàn)對(duì)方的地址和銀行賬戶(hù)沒(méi)填寫(xiě),只有名稱(chēng)和稅號(hào),這種票有效嗎?用不用重新開(kāi)? 2.上個(gè)月有兩張負(fù)數(shù)發(fā)票需要現(xiàn)在沖紅,我的怎么操作?
上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷(xiāo)售部,但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說(shuō)以前都不用這樣的,說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
是這樣的,我公司開(kāi)了一張發(fā)票給客戶(hù),需要這張發(fā)票的客戶(hù)說(shuō)她發(fā)錯(cuò)了公司名稱(chēng),需要重新開(kāi)一張發(fā)票。問(wèn)題是她那個(gè)金額已經(jīng)進(jìn)了我們公司銀行賬號(hào),備注了她原來(lái)發(fā)的公司名稱(chēng)。這種情況我們應(yīng)該怎么辦?謝謝
老師您好,11月開(kāi)了紙質(zhì)版增值稅發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容沒(méi)有任何問(wèn)題,現(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)這張發(fā)票在做銀行承兌是發(fā)票被查驗(yàn)過(guò),沒(méi)發(fā)開(kāi)出匯票,要我公司作廢從開(kāi)重開(kāi),不是發(fā)票的問(wèn)題,這個(gè)我可以申請(qǐng)紅沖嗎?需要銀行寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明嗎?
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開(kāi)發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
現(xiàn)金流量表中,本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計(jì)金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢?
您好,我公司2022年開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,今年沖紅后又原金額重開(kāi),2022年收購(gòu)發(fā)票已經(jīng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)怎么處理?
目前在深圳 怎么知道社保要不要補(bǔ)繳
老師你好,減資從100萬(wàn)減到10萬(wàn),需申報(bào)印花稅嗎,需繳多少,是按年申報(bào)還是按次申報(bào)
個(gè)體如何申報(bào)個(gè)人所得稅
請(qǐng)問(wèn)社區(qū)發(fā)給老人的雞蛋,洗漱用品等記入什么費(fèi)用
個(gè)人往外出租這個(gè)房屋土地,對(duì)方公司要讓開(kāi)那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)亞馬遜7月結(jié)算報(bào)告平臺(tái)轉(zhuǎn)入美元戶(hù)6663.58美元,而美元賬戶(hù)的7月銀行明細(xì)顯示有兩筆提現(xiàn),合計(jì)7500美元,都入賬后,我的美元賬戶(hù)余額是負(fù)數(shù),為什么,該怎么處理
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)硅膠材料,是一般納稅企業(yè),因?yàn)樯a(chǎn)出來(lái)賣(mài)出去的產(chǎn)品毛利大概有50%,按這樣交增值稅要交好多增值稅,老板交增值稅交的心痛,這種有什么方法彌少交點(diǎn)稅呢?
老師,這張發(fā)票是11月份紙質(zhì)版增值稅發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容沒(méi)有錯(cuò)誤,只是對(duì)方銀行說(shuō)發(fā)票被查驗(yàn)過(guò),開(kāi)不出匯票,要我公司作廢重開(kāi),但不是發(fā)票的問(wèn)題,需要銀行寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明嗎?
不用寫(xiě)說(shuō)明 因?yàn)槭桥及l(fā)少量重開(kāi),沒(méi)事的, 如果大量的,就需要說(shuō)明,就不行了
老師金額大呢 ?90多萬(wàn)
這個(gè)沒(méi)事的 老師現(xiàn)在公司也有這種情況,也是跟銀行相關(guān)的, 只要不紅沖多張,多量是沒(méi)事的
好的謝謝老師 那我需要跟專(zhuān)管員說(shuō)明一下嗎?
不用說(shuō)的,不客氣的 因?yàn)榫鸵粡?,如果說(shuō)了反而引起對(duì)方猜測(cè) 你們?cè)谝粋€(gè)月份,是沒(méi)問(wèn)題的
好的謝謝老師
不客氣,同學(xué),早點(diǎn)休息