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9月做賬計(jì)提了9月工資。應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了一分錢。10月怎么做賬調(diào)整回來?

9月做賬計(jì)提了9月工資。應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了一分錢。10月怎么做賬調(diào)整回來?
2023-12-06 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 14:14

您好,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)債

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快賬用戶5323 追問 2023-12-06 14:15

數(shù)是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 14:15

對,多計(jì)提了就是負(fù)數(shù)沖銷

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快賬用戶5323 追問 2023-12-06 14:16

10月就按照正常做賬,借成本,貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 14:16

對,沒錯(cuò)兒的,是這么做的

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快賬用戶5323 追問 2023-12-06 14:45

老師,如果我把整個(gè)憑證都沖掉的話,所有都是負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 14:46

對,因?yàn)檫@個(gè)跨月的肯定是負(fù)數(shù)了

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快賬用戶5323 追問 2023-12-06 14:49

能看到圖片嗎

能看到圖片嗎
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快賬用戶5323 追問 2023-12-06 14:50

是這樣做哈,10月我在按照實(shí)際工資重新做賬就可以哈

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齊紅老師 解答 2023-12-06 14:50

能看到啊,是負(fù)數(shù)就是正正常的

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您好,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)債
2023-12-06
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-12-07
確認(rèn)調(diào)整金額:首先,要確認(rèn)9月發(fā)放工資時(shí)多做的1000元是正確的調(diào)整金額。 查找相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證:找到9月發(fā)放工資時(shí)的相關(guān)會(huì)計(jì)憑證,包括應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提憑證和發(fā)放憑證。 調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目:在應(yīng)付職工薪酬科目中,借方增加1000元,貸方減少1000元,以調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目的余額。 調(diào)整管理費(fèi)用科目:同時(shí),在管理費(fèi)用科目中,借方減少1000元,貸方增加1000元,以調(diào)整管理費(fèi)用科目的余額。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)調(diào)整后的會(huì)計(jì)憑證,重新編制財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等
2023-12-18
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付制工薪處福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023-12-18
你好 紅字沖減管理費(fèi)用-工資 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2020-08-12
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