您好,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)債
老師,我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人,每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千,但是我賬是訂到9月底,每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在我想從10月份開始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資,我該如何調(diào)分錄!
老師你好,3月份做賬一直是2月份發(fā)工資計(jì)提2月的應(yīng)付職工薪酬。要怎么調(diào)整?
9月做賬計(jì)提了9月工資。應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了一分錢。10月怎么做賬調(diào)整回來?
8月工資計(jì)提對了,但是9月發(fā)放的時(shí)候賬上多做了1000元,這1000元應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用員工福利的,我不小心算到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目去了,導(dǎo)致9月應(yīng)付職工薪酬科目比8月計(jì)提少1000元,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀
老師上月計(jì)提工資多計(jì)提了0.01元 本月如何做賬 12月 借:管理費(fèi)用-工資 100.01 貸:應(yīng)付職工薪酬100.01 1月 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:銀行存款100 0.01元怎么調(diào)整
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
數(shù)是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)嗎
對,多計(jì)提了就是負(fù)數(shù)沖銷
10月就按照正常做賬,借成本,貸銀行存款?
對,沒錯(cuò)兒的,是這么做的
老師,如果我把整個(gè)憑證都沖掉的話,所有都是負(fù)數(shù)嗎
對,因?yàn)檫@個(gè)跨月的肯定是負(fù)數(shù)了
能看到圖片嗎
是這樣做哈,10月我在按照實(shí)際工資重新做賬就可以哈
能看到啊,是負(fù)數(shù)就是正正常的