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老師,我們公司去參加鄉(xiāng)村振興的座談會(huì)支付的租車(chē)費(fèi)(公司人員+事業(yè)單位人員+其他企業(yè)人員)應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?專(zhuān)票可以抵扣增值稅嗎?

2023-12-06 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 10:08

您好,這個(gè)的話,是正常做管理費(fèi)用,專(zhuān)票可以抵扣

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快賬用戶7724 追問(wèn) 2023-12-06 10:09

老師,管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)科目用哪個(gè)合適?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:12

管理費(fèi)用的會(huì)務(wù)費(fèi)

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您好,這個(gè)的話,是正常做管理費(fèi)用,專(zhuān)票可以抵扣
2023-12-06
是的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就行
2021-12-03
收到 8450 元時(shí),若這是招用貧困地區(qū)員工抵扣的增值稅金額,一般納稅人分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(減免稅款)8450,貸:其他收益 / 營(yíng)業(yè)外收入 8450 ;小規(guī)模納稅人分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 8450,貸:其他收益 / 營(yíng)業(yè)外收入 8450 。 支付的 4225 元,對(duì)方開(kāi)具 “現(xiàn)代服務(wù) * 服務(wù)費(fèi)” 發(fā)票,應(yīng)計(jì)入 “管理費(fèi)用 —— 服務(wù)費(fèi)” 科目 ,分錄為借:管理費(fèi)用 —— 服務(wù)費(fèi) 4225,貸:銀行存款等 4225 。
2025-05-29
1,可以,這種兼職就要95%繳納增值稅,現(xiàn)在可以享受免稅 2,可以 3,現(xiàn)在是這個(gè)樣子的,就是你這總共百百分之百,稅務(wù)局這邊增值稅肯定是要收的,如果說(shuō)你這邊按照5%確認(rèn)收入,你就交5%的增值稅,兼職就交95%,那如果說(shuō)你是100%,你就交增值稅,兼職就不交了。但現(xiàn)在的話,這個(gè)小規(guī)模都是可以享受免增值稅普通發(fā)票的話。
2022-05-12
同學(xué)你好 可以正常抵扣的 2.勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、招待費(fèi)等都可以的
2020-12-10
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