你好,除非你們小規(guī)模階段沒有開銷售發(fā)票,不然升級以后就不能抵扣。
老師,請問下我們從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人是今年5月份。那是小規(guī)模的時候,之前收到的專票,現(xiàn)在可以認(rèn)證抵扣嗎
請問下 我們現(xiàn)在是小規(guī)模,準(zhǔn)備明年升一般納稅人,那么現(xiàn)在小規(guī)模階段接收的專票,可以在明年變成一般納稅人的時候抵扣嗎?
老師,請問我們公司明年升為一般納稅人,那今年的專票在明年還可以抵扣么,小規(guī)模期間沒有開過票
老師,我們目前是小規(guī)模納稅人,但是很快應(yīng)該就能升為一般納稅人,我們現(xiàn)在可以收增值稅專用發(fā)票嗎?就是在小規(guī)模階段收的專票可以留著升為一般納稅人后抵扣嗎?
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,對方如果給開了3專票,請問我們?nèi)绻兂梢话慵{稅人了,那之前開的3%專票現(xiàn)在可以抵扣嗎?小規(guī)模時收到專票不抵扣,等幾個月后變成一般納稅人了再抵扣可以嗎?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的