您好,這個(gè)的話是可以沖減11月份的增值稅
老師我9月份開的普通發(fā)票113011.72,分錄為:借:應(yīng)收賬款 110311.72 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10972.12 應(yīng)交稅金一增值稅銷項(xiàng) 3291.60. 10月份紅沖了13011.72 開過了張普票 12411.48 這筆分錄怎么調(diào)整。
12月一張專票信息開錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
老師,我今年8月份開了一張發(fā)票,記入了應(yīng)收賬款,9月份收到款項(xiàng),忘沖應(yīng)收賬款了,又記入了主營業(yè)務(wù)收入,增值稅已繳納,現(xiàn)在如何更正,是否可以沖減11月份的增值稅
你好!11月有一筆收入開票員開錯(cuò)了發(fā)票,11月入賬時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。12月份開紅字發(fā)票紅沖了,請問12月如何做賬
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
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我現(xiàn)在如何做這個(gè)更正憑證,8月開發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,9月收到款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我現(xiàn)在如何更正這個(gè)憑證
你現(xiàn)在收入做重復(fù)了,沖銷九月份的那一筆賬務(wù)處理就行