您好,這個(gè)的話是可以沖減11月份的增值稅
老師我9月份開(kāi)的普通發(fā)票113011.72,分錄為:借:應(yīng)收賬款 110311.72 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10972.12 應(yīng)交稅金一增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 3291.60. 10月份紅沖了13011.72 開(kāi)過(guò)了張普票 12411.48 這筆分錄怎么調(diào)整。
12月一張專(zhuān)票信息開(kāi)錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開(kāi)了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師,11月份開(kāi)了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-29.41 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎
老師,我今年8月份開(kāi)了一張發(fā)票,記入了應(yīng)收賬款,9月份收到款項(xiàng),忘沖應(yīng)收賬款了,又記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅已繳納,現(xiàn)在如何更正,是否可以沖減11月份的增值稅
你好!11月有一筆收入開(kāi)票員開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,11月入賬時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。12月份開(kāi)紅字發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)12月如何做賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
我現(xiàn)在如何做這個(gè)更正憑證,8月開(kāi)發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,9月收到款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我現(xiàn)在如何更正這個(gè)憑證
你現(xiàn)在收入做重復(fù)了,沖銷(xiāo)九月份的那一筆賬務(wù)處理就行