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你好!11月有一筆收入開票員開錯了發(fā)票,11月入賬時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—應交增值稅。12月份開紅字發(fā)票紅沖了,請問12月如何做賬

2024-01-03 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 11:26

你好,按照11月份這筆業(yè)務做負數就可以

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你好,按照11月份這筆業(yè)務做負數就可以
2024-01-03
你好 紅沖發(fā)票借:銀行存款 負數 貸:主營業(yè)務收入 負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數
2023-01-16
?你好;? ?是的。 這個直接? ?借貸方不變。 金額負數即可? ??
2022-05-18
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,這個需要交增值稅嗎?
2023-01-13
您好! 當月申報增值稅的銷售金額=藍字發(fā)票金額-紅字發(fā)票金額(不論開的是當年的還是上年的)
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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