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老師,你好,10月份需要交增值稅1981.14元,上期留抵24.83元,加計(jì)抵扣了1956.31元,實(shí)際上沒有交稅款,那怎么做分錄?不是只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況,也不屬于進(jìn)項(xiàng)留抵,怎么做分錄?

2023-12-04 16:48
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 16:50

您好,在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1981.14-24.83 貸:其他收益 1956.31

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您好,在實(shí)際繳納增值稅時(shí)的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1981.14-24.83 貸:其他收益 1956.31
2023-12-04
你好,按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,其實(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的。只要在申報(bào)表上面留底就好了。
2025-04-16
同學(xué)你好 是的,轉(zhuǎn)到未交增值稅就行了
2020-10-09
你好,可以把抵扣銷項(xiàng)的部分結(jié)轉(zhuǎn)了,剩下留抵的結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都沒影響。
2021-03-03
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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