你好,是銷售人員的出差費(fèi)??
老師好,老板開(kāi)自己的車出差辦事,住宿費(fèi)和加油費(fèi)能不能計(jì)入管理費(fèi)差旅費(fèi),目前公司賬上沒(méi)有車,還有就是老板就拿來(lái)一張住宿費(fèi)發(fā)票,這個(gè)怎么做賬???
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我有單獨(dú)設(shè)置管理費(fèi)用車輛費(fèi)用加油費(fèi) 那員工出差開(kāi)車加的油還有住宿發(fā)票一起拿來(lái)報(bào)銷 是可以一起計(jì)入差旅費(fèi)嗎 還是放加油費(fèi)
老師,員工拿回來(lái)的出差發(fā)票里邊有的只有回來(lái)的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了,根本沒(méi)法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開(kāi)車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎,不按差旅費(fèi)那么報(bào)了
老師好,公司是新注冊(cè)的,這段時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)出差產(chǎn)生了差旅費(fèi)-油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、住宿費(fèi),還有招待費(fèi),這些個(gè)都要記入開(kāi)辦費(fèi)嗎, 還有,老師,銀行轉(zhuǎn)賬給領(lǐng)導(dǎo)用途是差旅費(fèi)呢還是報(bào)銷費(fèi)用
老師你好,我想問(wèn)一下,公司租的個(gè)人的車,然后開(kāi)著這個(gè)車去過(guò)高速,產(chǎn)生的高速費(fèi),然后坐飛機(jī)出差,然后住宿,這些飛機(jī)票,住宿費(fèi)還有高速費(fèi)都可以歸到差旅費(fèi)里嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
是銷售人員
你好,是銷售人員的出差支出,是計(jì)入?銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)? ?核算的?