你好,銷項發(fā)票上面的不含稅金額。
銷項含稅金額減進項含稅金額就是應繳增值稅金額嗎?進項金額為50銷項金額可以是400嗎?如果沒有進項發(fā)票,可以開銷項發(fā)票的嗎?
印花稅(供銷合同)金額按銷項發(fā)票金額和進項發(fā)票金額合計繳納嗎
根據(jù)進項發(fā)票上金額開具銷項發(fā)票,是按進行票上不含稅的金額還是含稅的金額來統(tǒng)計銷項票的銷售金額
老師,銷項稅-進項稅=應繳納的增值稅,這里的銷項稅和進項稅指的是含稅金額還是不含稅金額
老師印花稅季度繳納的計稅金額,是7-9月我們開的銷項發(fā)票?進項發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權益嗎
那進項發(fā)票金額,指的是什么
你好,別人給你開的發(fā)票上面的不含稅金額。
我是小規(guī)模餐飲企業(yè),一個月開票不含稅金額6萬元,另外在增值稅申報表填未開票金額30萬元,一個月合計不含稅銷售額36萬元。 現(xiàn)在在填稅收調(diào)查表,填"銷項發(fā)票金額"是填6萬元,還是填36萬元?
你好,填寫36萬的 一致就行
所得稅稅負如何計算
繳納的所得稅/不含稅的銷售額。
一個月取得進項發(fā)票含稅金額是8萬元,在外面市場自己買菜的沒有發(fā)票,金額是20萬元。 那么填稅收調(diào)查表,進項發(fā)票金額是填8萬元還是填8+20=28萬元?
8萬的 你收到的發(fā)票的來。