你好 不是的 銷項稅額減去進(jìn)項稅額等于繳納的增值稅 可以的,沒有也可以開但是多交稅
銷項含稅金額減進(jìn)項含稅金額就是應(yīng)繳增值稅金額嗎?進(jìn)項金額為50銷項金額可以是400嗎?如果沒有進(jìn)項發(fā)票,可以開銷項發(fā)票的嗎?
老師你好,我開了銷售稅額的發(fā)票,但是進(jìn)項稅的發(fā)票還沒開,我知道進(jìn)項稅的金額,現(xiàn)在想要抵扣進(jìn)項稅可以嗎?只有金額還沒有開進(jìn)項發(fā)票
老師 我的進(jìn)項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達(dá)到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達(dá)到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達(dá)到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
委托研發(fā)費用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費 服務(wù)費 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
你好,這個分錄怎么記呀!
進(jìn)項稅額為50銷項稅額為100的商品可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎
可以 增值稅不需要分項目
抵扣增值稅是不需要對應(yīng)商品抵扣對不,只要是所有商品銷項稅的總金額減進(jìn)項稅商品的總金額,就是應(yīng)繳增值稅,總金額是含稅金額對不
不需要 是的 稅額 是稅額抵扣
比如同一種商品,我的銷項稅金額為50,但是只有200和300的進(jìn)項金額。我該怎么做進(jìn)銷存
同時有多種商品的進(jìn)項稅額發(fā)票和多種的商品銷項稅額發(fā)票時。是怎么進(jìn)行增值稅抵扣的?
購入a產(chǎn)品寫入庫單200 和300 銷售出去,出庫單50 都是寫貨物數(shù)量單價 抵扣只要運輸?shù)挚劬涂梢阅脕淼挚?自己根據(jù)稅負(fù)來勾選抵扣
那樣做帳會不會是認(rèn)為虧本在賣,進(jìn)項100,銷項卻是50,沒有影響嗎
你這個是單價嗎 成本大于收入肯定不行
對的,這種情況怎么處理
為啥虧損銷售出去的
但是有其它商品的進(jìn)項,是不是可以抵扣這個商品的銷項稅
可以 增值稅抵扣沒限制 只要允許抵扣的都可以抵扣
勾選抵扣稅時,是不是不用對應(yīng)商品抵扣的
是的 增值稅不需要對應(yīng)的