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銷項含稅金額減進(jìn)項含稅金額就是應(yīng)繳增值稅金額嗎?進(jìn)項金額為50銷項金額可以是400嗎?如果沒有進(jìn)項發(fā)票,可以開銷項發(fā)票的嗎?

2021-08-14 07:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-14 07:36

你好 不是的 銷項稅額減去進(jìn)項稅額等于繳納的增值稅 可以的,沒有也可以開但是多交稅

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 07:47

進(jìn)項稅額為50銷項稅額為100的商品可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-14 08:00

可以 增值稅不需要分項目

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 08:37

抵扣增值稅是不需要對應(yīng)商品抵扣對不,只要是所有商品銷項稅的總金額減進(jìn)項稅商品的總金額,就是應(yīng)繳增值稅,總金額是含稅金額對不

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齊紅老師 解答 2021-08-14 08:39

不需要 是的 稅額 是稅額抵扣

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 08:45

比如同一種商品,我的銷項稅金額為50,但是只有200和300的進(jìn)項金額。我該怎么做進(jìn)銷存

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 08:48

同時有多種商品的進(jìn)項稅額發(fā)票和多種的商品銷項稅額發(fā)票時。是怎么進(jìn)行增值稅抵扣的?

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齊紅老師 解答 2021-08-14 09:29

購入a產(chǎn)品寫入庫單200 和300 銷售出去,出庫單50 都是寫貨物數(shù)量單價 抵扣只要運輸?shù)挚劬涂梢阅脕淼挚?自己根據(jù)稅負(fù)來勾選抵扣

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 09:40

那樣做帳會不會是認(rèn)為虧本在賣,進(jìn)項100,銷項卻是50,沒有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-14 09:40

你這個是單價嗎 成本大于收入肯定不行

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 09:41

對的,這種情況怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-14 09:42

為啥虧損銷售出去的

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 09:45

但是有其它商品的進(jìn)項,是不是可以抵扣這個商品的銷項稅

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齊紅老師 解答 2021-08-14 09:47

可以 增值稅抵扣沒限制 只要允許抵扣的都可以抵扣

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快賬用戶9653 追問 2021-08-14 09:48

勾選抵扣稅時,是不是不用對應(yīng)商品抵扣的

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齊紅老師 解答 2021-08-14 09:52

是的 增值稅不需要對應(yīng)的

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你好 不是的 銷項稅額減去進(jìn)項稅額等于繳納的增值稅 可以的,沒有也可以開但是多交稅
2021-08-14
外貿(mào)企業(yè)印花稅的計稅依據(jù)通常是購銷合同所列金額,且一般不包括增值稅稅款。 若合同中明確列示不含稅金額與增值稅額,以不含稅金額為計稅依據(jù);若未分別記載,通常以含稅金額作為計稅依據(jù)。部分地區(qū)會實行核定征收,如山東按銷售收入的50%核定征收。廈門則規(guī)定以外貿(mào)為主營業(yè)務(wù)的納稅人,自2019年1月1日起按15%的核定比例征收。
2025-07-03
根據(jù)這個公式計算你要交的增值稅 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
2023-03-13
可按營業(yè)收入%2B營業(yè)成本做計稅依據(jù)。數(shù)量寫1即可
2025-01-13
?你好; 你增值稅稅負(fù)率是按1%來考慮的嗎? ?? 你 先知道你增值稅稅負(fù)率才好計算? ? ? ?認(rèn)證多少進(jìn)項稅? ? ??
2022-06-23
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