你好 不是的 銷項稅額減去進項稅額等于繳納的增值稅 可以的,沒有也可以開但是多交稅
銷項含稅金額減進項含稅金額就是應繳增值稅金額嗎?進項金額為50銷項金額可以是400嗎?如果沒有進項發(fā)票,可以開銷項發(fā)票的嗎?
老師你好,我開了銷售稅額的發(fā)票,但是進項稅的發(fā)票還沒開,我知道進項稅的金額,現(xiàn)在想要抵扣進項稅可以嗎?只有金額還沒有開進項發(fā)票
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據(jù)我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據(jù)我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據(jù)我的進項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師,業(yè)務單據(jù)流程走完就直接付款了,這個還用走其他應付款嗎
金蝶kis標準版在建工程怎樣轉入固定資產操作流程
老師,我們公司是搞大宗商品鋅錠批發(fā)的。有貨物的交割,但是在沒有收到進項時先開銷項給下游了。當月進項票也都進來了。稅務老師說先銷后進這樣不行,請問怎么合理的跟他解釋
老師,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳補稅100分錄
老師:無內銷的外貿企業(yè),取得的旅客發(fā)票、報關費、運輸費等專用發(fā)票,如何進行勾選操作?
公司可以開一個小額基本戶嗎?老板說專門用來掃碼收款不需要開票的小額收入,說是可以直接拿進項發(fā)票抵扣,我怎么聽不懂他說什么。這種不開票的收入在報所得稅的時候要報無票收入,那就不用報增值稅了?
公司委托船廠建造船舶時,讓一家公司的人員過來驗船,給驗船人員買的機票,可以計入在建工程—差旅費嗎
您好,網約車發(fā)票能勾選抵扣嗎?還是計算抵扣?
老師您好,我想問下就是我這次匯算清繳有退稅,這個退稅我是早一點申請退款還是遲一點好,有沒有什么影響呢
老師,在銀行開戶的費用我記在管理費用的辦公費可以嗎?
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進項稅額為50銷項稅額為100的商品可以進行增值稅抵扣嗎
可以 增值稅不需要分項目
抵扣增值稅是不需要對應商品抵扣對不,只要是所有商品銷項稅的總金額減進項稅商品的總金額,就是應繳增值稅,總金額是含稅金額對不
不需要 是的 稅額 是稅額抵扣
比如同一種商品,我的銷項稅金額為50,但是只有200和300的進項金額。我該怎么做進銷存
同時有多種商品的進項稅額發(fā)票和多種的商品銷項稅額發(fā)票時。是怎么進行增值稅抵扣的?
購入a產品寫入庫單200 和300 銷售出去,出庫單50 都是寫貨物數(shù)量單價 抵扣只要運輸?shù)挚劬涂梢阅脕淼挚?自己根據(jù)稅負來勾選抵扣
那樣做帳會不會是認為虧本在賣,進項100,銷項卻是50,沒有影響嗎
你這個是單價嗎 成本大于收入肯定不行
對的,這種情況怎么處理
為啥虧損銷售出去的
但是有其它商品的進項,是不是可以抵扣這個商品的銷項稅
可以 增值稅抵扣沒限制 只要允許抵扣的都可以抵扣
勾選抵扣稅時,是不是不用對應商品抵扣的
是的 增值稅不需要對應的