法人提供付款記錄 借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款

你好老師,我們公司給對(duì)方開(kāi)了一個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票,對(duì)方頂了一套房給法人,法人又用這套房頂給了之前欠款的一家公司,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬啊,開(kāi)的發(fā)票是工程款的發(fā)票
付了對(duì)方公司房租,對(duì)方無(wú)法開(kāi)發(fā)票,給的收據(jù)怎么做賬
小規(guī)模公司公戶付房租轉(zhuǎn)給私人,對(duì)方?jīng)]辦法開(kāi)票,也不想開(kāi)票怎么弄,可以公轉(zhuǎn)私嗎
公司付房租82萬(wàn),對(duì)方不開(kāi)票,是公司對(duì)公還借款給法人,法人轉(zhuǎn)賬的,怎么做啊
23年12月的時(shí)候?qū)D(zhuǎn)了75萬(wàn)給法人,法人付房租,但是對(duì)方只給我們開(kāi)了30萬(wàn)的發(fā)票,怎么做啊
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄


沒(méi)有發(fā)票也可以做管理費(fèi)用嗎
就只有一個(gè)收據(jù)
是的,只是不能稅前扣除的
這個(gè)是交的24年的,那是一次性記管理費(fèi)用,還是分期要
還有付款記錄是截圖就可以了嗎
那么做預(yù)付賬款科目,下年開(kāi)始攤銷
付款記錄是截圖就可以了嘛
嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的,
做了預(yù)付,下個(gè)月開(kāi)始攤銷的話,24年不用做納稅調(diào)整24年攤銷完了,25年才需要納稅調(diào)增是吧
是的,就是那個(gè)意思的