您好,這個(gè)的話,是可以結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)是
采購(gòu)進(jìn)來(lái)物品用于出售,分錄可以這樣做嗎?借:庫(kù)存商品;貸:銀行存款。售出時(shí):借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)月庫(kù)存商品做了暫估,借:庫(kù)存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸:庫(kù)存商品100 費(fèi)用票:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫估200貸:庫(kù)存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來(lái),2021年1月份才能把票拿來(lái),1月份分錄怎么做
老師,工作中遇到銷(xiāo)售退回沖減成本分錄 借:庫(kù)存商品100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 還是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸:庫(kù)存商品-100 這兩個(gè)分錄都對(duì),還是只能用第二個(gè)分錄
老師,餐飲店,采購(gòu)直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,月底盤(pán)點(diǎn),再轉(zhuǎn)出庫(kù)存 借:原材料/庫(kù)存商品100借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100可以嗎,下月初領(lǐng)用,再做相反的
@冉老師,你好,假設(shè)庫(kù)存商品的賬面價(jià)值是200萬(wàn),出售這批商品的售價(jià)是100萬(wàn),也就是出售這批商品虧損100萬(wàn),應(yīng)當(dāng)先計(jì)提庫(kù)存商品資產(chǎn)減值再結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不確認(rèn)庫(kù)存商品資產(chǎn)減值直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,下面哪個(gè)分錄是正確的(不考慮增值稅): ① 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫(kù)存商品 200 ② 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 借:資產(chǎn)減值損失100 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 100 貸:庫(kù)存商品 200
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷(xiāo)2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷(xiāo)售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷(xiāo)售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
但是之前的財(cái)務(wù)好像是銷(xiāo)售出去多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少 我現(xiàn)在改成購(gòu)買(mǎi)回來(lái)就結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)造成對(duì)不上的情況嗎?
可以最好是直接這樣處理就可以的