對的 這個要23.12月計提 然后24.1月申報
老師您好,1月發(fā)年終獎,個稅也這個月報,本來是要12月計提年終獎的,但12月屬期的賬和報稅已經(jīng)做了,那年終獎能不能做1月賬時做付年終獎的分錄和計提
老師,2022年的年終獎金在22年沒計提,在23年1月發(fā)放了,2月忘申報,3月才報全年一次性獎金?,F(xiàn)做賬怎么做,我要反結(jié)賬回到2022年12月計提呢?還是在2023年1月計提好
老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費用就屬于24年了
老師您好,23年的年終獎要在24年2月才發(fā),做賬的時候,23年12月是不是要做這部分的計提呢?跟工資計提一樣。謝謝老師!
24年1月實際發(fā)放了23年11-12月工資,23年11-12月工資少計提了18000元,請問這個少計提的11-12月工資需要補(bǔ)提嗎?賬務(wù)處理怎么寫?請老師指導(dǎo)告知 謝謝
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?