你好,如果實(shí)際有業(yè)務(wù),但是沒有發(fā)票,這種調(diào)增賬上不用調(diào)整
老師你好,就是我調(diào)整了跨年度21年的賬,通過利潤分配…未分配利潤調(diào)整的,未分配利潤之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時(shí)候要不要補(bǔ)交所得稅
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)為什么會(huì)調(diào)增未分配利潤?一般什么情況下需要在匯算清繳時(shí)對(duì)未分配利潤進(jìn)行調(diào)增/調(diào)減呢?
你好,年度匯算統(tǒng)繳時(shí)稅后調(diào)增的費(fèi)用要算進(jìn)未分配利潤嗎?
為什么稅務(wù)管理員年度匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用全部算進(jìn)未分配利潤的呢
1月份調(diào)整利潤分配未分配利潤,增加了費(fèi)用,虧損更大,匯算清繳是不需要改年報(bào)表,還是按照4季度報(bào)表報(bào)年報(bào),匯算是增加的費(fèi)用如何調(diào)整
取得的票,公司稅號(hào)正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€(gè)人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
長期待攤費(fèi)用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進(jìn)來的發(fā)票是1月4號(hào),今天稅管員說這筆進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標(biāo)星的需要填嗎?比如已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個(gè)體申報(bào)經(jīng)營所得稅,沒有進(jìn)項(xiàng)票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請(qǐng)問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計(jì)提多少盈余公積?如果沒有計(jì)提有什么影響?
個(gè)人通過組織公益性捐贈(zèng)據(jù)實(shí)扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報(bào),但在稅費(fèi)繳款階段,增值稅合計(jì)數(shù)與申報(bào)數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費(fèi)明細(xì),和申報(bào)信息不一致,這個(gè)有了解的老師嗎?