你好,你1月份調(diào)整的要是四季度的,那你四季度的你要先更正申報(bào),然后做匯算清繳。
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫(xiě)10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
老師 用以前年度損益調(diào)整調(diào)整未分配利潤(rùn),產(chǎn)生的所得稅差額是不是只能去稅務(wù)局改報(bào)表退稅,匯算清繳改不了
老師,匯算清繳涉及到年度損益調(diào)整,例如去年少計(jì)提工資,那5月底申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是填年度損益調(diào)整后的金額?例如:年度損益調(diào)整金額為500,手動(dòng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬增加500、減少未分配利潤(rùn)500、利潤(rùn)表的管理費(fèi)用直接手動(dòng)增加500?
老師,我們上個(gè)月更改了2021年度匯算清繳退費(fèi),因?yàn)槭菙?shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)導(dǎo)致多繳,退稅,分錄是不是用以前年度損益過(guò)渡,然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整過(guò)來(lái)?
匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)。老師,匯算清繳還沒(méi)申報(bào),本月做調(diào)整分錄,調(diào)整去年12月計(jì)提工資分錄 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)100 借管理費(fèi)用—工資-100。假設(shè)去年賬上的管理費(fèi)用合計(jì)2000。第一,第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里已按照2000申報(bào)。既然做了跨年費(fèi)用的調(diào)整,那么去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按照2100申報(bào),還是按照2000申報(bào)?第二匯算清繳的賬載金額是來(lái)自去年財(cái)務(wù)軟件里的累計(jì)數(shù),還是來(lái)自去年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實(shí)操課沒(méi)
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價(jià)值模式不折舊不攤銷,為啥選B
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)